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公司1-5月个税免征额和实际申报额,差了6万左右,这部分我能不能这个月以工资形式从公户支给员工,这样到下个月申报个税是不是就能抵扣成本了? 是1-5月累计申报个税额不超过25000不扣税,还是当月申报额不超5000不扣税?

2022-06-10 08:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-10 08:35

同学你好 这个个税是哪个月的就从哪个月里扣

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快账用户3764 追问 2022-06-10 08:37

单月超5000了,就扣款是吧

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快账用户3764 追问 2022-06-10 08:39

免税额和实际发放工资有差额,我能不能把上半年的差额补发一下(以工资还是奖金形式哪个合适),用于公司成本?

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齐红老师 解答 2022-06-10 08:41

对的 没有专项扣除的话就交个税

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快账用户3764 追问 2022-06-10 09:03

免税额和实际发放工资有差额,我能不能把上半年的差额补发一下(以工资还是奖金形式哪个合适),用于公司成本?

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齐红老师 解答 2022-06-10 09:06

同学你好 这个也可以

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同学你好 这个个税是哪个月的就从哪个月里扣
2022-06-10
你好,这样税务会觉得您有问题的
2022-03-10
你好!5月正常就是申报4月份发放的3月工资了
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你好; 去修改申报表 ; 把你去年的数据 去自然人客户端去 修改在报  
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对的同学,是这样的
2023-06-07
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