你好; 去修改申报表 ; 把你去年的数据 去自然人客户端去 修改在报
老师,我们单位有一个员工工资每个月发的5376.5元,今年到现在都给他申报的是5000,现在可以在12月份申报个税的时候,把以前少申报个税部分一次性补进去吗?
老师,我想问一下,就是公司去年多扣了员工的个税,但是去年的个税是没有申报的,只是按照自己算出的个税金额,自行扣除员工的个税,由于今年员工个税汇算清缴,发现公司多扣了个税,所以公司在今年,把多扣的个税,补给员工,这个补贴要跟工资在一起,申报个税吗?
公司1-5月个税免征额和实际申报额,差了6万左右,这部分我能不能这个月以工资形式从公户支给员工,这样到下个月申报个税是不是就能抵扣成本了? 是1-5月累计申报个税额不超过25000不扣税,还是当月申报额不超5000不扣税?
我给员工申报个税发现去年少报了一个月,发现补了以后要交500多个税,能不能让员工自己去申报这一个月,不超过400的部分就可以免了个税,剩下的工资部分转到今年来申报?合计数是一样的
单位不是月月发工资,没发工资的时候,个税都是零申报的,然后比如发两个月工资,自己承担的社保部分一起申报两个月的这样可以吗?税务局说社保部分要每个月申报个税,不发工资也申报,那我一直是发工资的时候申报的,现在怎么办?修改不了了,时间太长了
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
是的,但这样就会突然交一笔500的个税
如果按我上面的方式可以让对方少交税
你好; 那你也得去改哈; 你这个数据 不能转到23年去的