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老师这题我的理解是他差三年的暂时性差异是800,然后他是差六年转回400,然后其中X3年的800有400,我就是按X6年的12.5%的税率,然后剩余的400,就是按照差七年的25%的税率计算,然后差四年是一千二,然后在上年的基础上,然后累加400,按照差七年25%的税率。计算,然后差五年也是一千二,然后就是从上一年累下来,然后差六年是八百八百,也也就是按照差七年25%的税率。但是我在做题的过程当中,我就感觉我是在,就是在背这个思路,背这个这个算法,但是其中什么缘由,什么道理,我也不是很懂。我就是在背这个思路和答案,感觉过两天我又会忘记[捂脸]还是说就是要重复重复多做几遍[微笑]而且越到后面前面要复习的就越多,我之前就是学到后面为了赶进度前面的不复习就忘了又重来

老师这题我的理解是他差三年的暂时性差异是800,然后他是差六年转回400,然后其中X3年的800有400,我就是按X6年的12.5%的税率,然后剩余的400,就是按照差七年的25%的税率计算,然后差四年是一千二,然后在上年的基础上,然后累加400,按照差七年25%的税率。计算,然后差五年也是一千二,然后就是从上一年累下来,然后差六年是八百八百,也也就是按照差七年25%的税率。但是我在做题的过程当中,我就感觉我是在,就是在背这个思路,背这个这个算法,但是其中什么缘由,什么道理,我也不是很懂。我就是在背这个思路和答案,感觉过两天我又会忘记[捂脸]还是说就是要重复重复多做几遍[微笑]而且越到后面前面要复习的就越多,我之前就是学到后面为了赶进度前面的不复习就忘了又重来
老师这题我的理解是他差三年的暂时性差异是800,然后他是差六年转回400,然后其中X3年的800有400,我就是按X6年的12.5%的税率,然后剩余的400,就是按照差七年的25%的税率计算,然后差四年是一千二,然后在上年的基础上,然后累加400,按照差七年25%的税率。计算,然后差五年也是一千二,然后就是从上一年累下来,然后差六年是八百八百,也也就是按照差七年25%的税率。但是我在做题的过程当中,我就感觉我是在,就是在背这个思路,背这个这个算法,但是其中什么缘由,什么道理,我也不是很懂。我就是在背这个思路和答案,感觉过两天我又会忘记[捂脸]还是说就是要重复重复多做几遍[微笑]而且越到后面前面要复习的就越多,我之前就是学到后面为了赶进度前面的不复习就忘了又重来
2022-06-10 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-10 13:17

递延所得税的税率要按递延所得税资产转回时的税率来定:2013年至2017年可抵扣暂时性差异发生额分别为800,2014年400,2015年0,2016年-400,2017年-800 所以2013年的递延所得税资产是2016和2017转回的,分别适用这两个年度的税率,以后年度以此类推

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递延所得税的税率要按递延所得税资产转回时的税率来定:2013年至2017年可抵扣暂时性差异发生额分别为800,2014年400,2015年0,2016年-400,2017年-800 所以2013年的递延所得税资产是2016和2017转回的,分别适用这两个年度的税率,以后年度以此类推
2022-06-10
你好,固定资产第一年的暂时性差异是800没错,投资性芳地产那部分是题目中有说明4-6那三年是按12.5%缴企业所得税,所以这部分是12.5%计算
2021-09-14
你账上没有做收入建议不申报 以前的可以修改 你税务局说的那种你账上没有做收入 但是你申报了收入 虽然是免税的
2020-12-02
这种方式 是实际工作中常见的处理,按相关的商品比例结转销售成本。所有的企业只要有销售都 需要结转成本的。 你首先,是要了解你企业的经济流程,然后你的问题不是死盯着那几个科目,你要考虑你账务的完善性,是否包含了企业所有的经济业务。然后还要考虑利润和税收金额 是否合理。
2020-11-14
您好 ,第一点,您说的正确 第二点利润是正数,就需要缴纳所得税 如果你单位执行了新的准则,你可以按新准则做账 收入按实际 成本实际发生,没有发票可以暂估
2020-11-25
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