你好; 是的; 这部分就是in的成本的 ; 计入主营业务成本

我们出租房产,为租户提供物业服务,收到月底费,我给开出去物业费发票,这个物业费的收入,需要结转成本怎么结转,我的人员工资是否可以作为物业费的成本
客户拿了东西到我们公司改装,我们收了他改装费,费用几百元,我做账入了其他业务收入,这个其他业务收入是必须结转成本的吗?因为 不知道怎么算成本,因为是物料没有用多少,收的更多是人工费
你好,老师,我公司是一般纳税人, 1.经营范围是自有物业管理,有物业出租,其中有水费是供水公司向我们公司统一收取,我们再开票给租客收回水费,不知道我们向租客收取的自来水水费是否可以按否按简易计税的税率3%开票? 2.那我们没有对外支付的自来水水费而是直接向租客收取的,那是不是按全额为销售额? 3.经营范围有自有物业管理,有物业出租,算不算提供物业管理服务的纳税人
老师您好,公司主要是代收房租物业费及电费,物业费我们收客户的是4元/平,我们又将收到的房租和3元/平物业费水电费交给另一家公司,这之间都会开发票,另一家公司并不会给我们服务费,另外政府会根据我们管理的这两栋楼中所有公司的年销售额给予补贴,请问这收入和成本分别是什么呢
公司是二房东、小规模,主要收租户租金。 物业开水电费发票给我司,我司开水电费发票给租户,水电费项没有多收租户一分钱。 请问,我开出水电费发票入:其他业务收入,那么我交水电费给物业,是不是应该把水电费入其他业务成本?入管理费用-水电费是错误的吧?
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?
那我发工资科目和摘要是这么写的,是不是不对,我们要计入其他业务成本
你好 ; 写计提人员成本工资 即可
4月底计提的时候是这样写的,您的意思我不太明白,说详细点, 发放的时候怎么写摘要,怎么记分录
上边的第一个截图,是发放的分录,
你好; 意思是 先计提人员 工资成本 ; 发放的时候做发放某月工资即可
在计提时候, 借,其他业务成本~物业工资 贷,职工薪酬~工资。 发放工资时候 借,职工薪酬~~工资 贷,银行存款等科目,
你好; 第一笔摘要 : 写计提某月工资 ; 第一笔 写发放某月工资
分录怎么写呢? 摘要这计提5月份工资 借,其他业务成本~物业工资 贷,职工薪酬工资 对吗?
你好 ; 是的。 这个就是计提的分录 。 对的
这一部分就是物业费收入~~结转成本的那一部分 发放工资正常记分录就可以了对吗?
你好; 是的。 计提和发放即可
老师我这出去部分收到租赁费,这部分成本怎么计算, 之前没有出租时侯无形资产每个月都有摊销,现在有出租,出租部分的摊销额怎么计算
你好 ; 你们租金是 什么方面的租赁; 我好判断
厂房的出租,我们是自建厂房,然后自用一部分,出租一部分,
你好; 你计入了固定资产 去 ; 那么折旧额就是你的成本 ; 月折旧额 = 原值*(1-残值率)/总折旧月份数
我只出租了一部分,不是全部出租,您这里的原值指的是哪部分的原值,(出租部分的原值吗) 我的在建工程已经转为固定资产了,我理解出租部分的成本应该是摊销无形资产的份额呢,怎么是固定资产的份额呢
你好; 出租的话 ; 那就 自己先计算出租那部分的金额; 你要自己分摊下比例来 写哈
这个比例是什么比例呢,面积比例吗?我现在有点蒙圈了
你好; 按照面积来 分 ; 你们自己做一个分摊表 ; 不然没法计算的