对的 做其他业务成本 不做管理费用
我们是商业管理公司,一般纳税人,代收租户的水电费,按水电公司给的价来,水电公司开票给我们,这个我们收到水电费,还有付给水电公司账务怎么处理?我们开给租客发票开啥样
我是物业公司,除了开物业发票,有的单位也叫我们开水、电费发票,水、电费是代交,收水、电费做其他应付款,水、电公司统一开票给我们,现在商户要我们开专票,那我们不是要多交水、电费专票的税?这种情况怎么处理?
您好老师,请问一下小规模纳税人物业公司,物业公司自己出租的房屋,并收取租户的水电费如何做账, 1.我们是找租户收取本月的水电费然后开具收据给租户。收取电费1.5一度,水费是6元一顿。 缴纳电费是1.2一度,水费是4元一顿。 2,收到租户缴纳的水电费由物业公司缴纳供电局,供电局并开局发票给物业公司,请问这个应该做全不收入,还是做缴纳供电局和水电局以后得差额做收入,还是直接走其他应付款呢。
老师,公司把多余的厂房,转租给别的公司使用,租金已经开发票给客户了,水电开不了发票,只开了收据,现在客户把租金水电费转款到公司对公账上,租金我做账务处理时,计入其他业务收入,那水电费要怎么入账?
租户还要付你们代收的水电费呀,说明那些水电费不是你们承担的,不应该进入你们的费用呀。 借营业费用/管理费用(属于你们公司承担的水电费,进入你们公司的费用) 借其他应收款-代收水电费(属于租户要交给你们的水电费,是租户要承担的水电费) 借应交税费应交增值税进项税 贷银行存款 租户付你们水电费时: 借银行存款 贷其他应收款-代收水电费 老师:我们单位银行扣电费时候酒店的电费和租户的电费分不开的,那要如何处理?
老师!24年四季度忘计提所得税了,申报的时候按照报表申报的,年报也按照报表申报的,25年调整成未分配利润,,我现在需要调整年报吗
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,A公司是一般纳税人。所有利润是最后A公司转给B公司。然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。(不算印花税和所得税)?
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
请问老师,少于500万的固定资产是不是可以一次性折旧?
老师好,弥补亏损 比如2020年亏损 50万 是不是到2026年 这个亏损的50万 要是还没弥补完 就清零了 假如2026年企业盈利10万 那就是要按5%交企业所得税了 是不是这个意思
请问留抵退税申报是随时都可以吗,今天没有申报,明天17还能申请吗
2025年房产税上半年的税源信息中,租金收入按半年填报还是按全年填报
公司是厂房产权所有人,现将厂房直接租给其他公司,直接开发票给他们;或者说将厂房全部租给个人或第三方,再由他们自己出租给别人。这两种途径,哪一种交房产税更省?
工商年报,社保基数假如每月都是6321的,养老单位16%个人是8%, 问题:北京工商年报,社保数据里面,第一栏:单位缴费基数这一栏,1,有单位养老金额?2.单位失业金额?3.基本医疗金额?4.生育保险金额? 我应该怎么计算呢,北京这边请帮我看看工商年报这几个金额分别填什么?
请教老师,有财务管理制度及报销流程等的文档吗?能发我一下吗?
前期没有给租户开票,后来也没有补开。以后也不补了。 收到租户水电费后,做的: 借:银行存款6万 贷:其他应付款-物业6万 很多业主没付水电费给物业(1年都没付)…第3季度才付。 付给物业水电费,做的: 借:预付账款-物业10万 贷:银行存款10万 收到物业的水电费发票,做的: 借:管理费用-水电费4万(10万-6万) 借:其他应付款-物业6万 贷:预付账款-物业10万 现在年底要把前期入的:管理费用-水电费调整为其他业务成本吗?
你做了收入的吗 上面没有看到做了收入 你要做了收入就需要调整到其他业务成本
没给租户开票,所以前期没有做收到。按“代收代付”做了。
那做不了 没有收入你做不了成本 也做不了管理费用
那现在怎么做?
其他应收款挂帐 以后收到之后确认收入 结转成本
前期租金是开了票的,做的主营业务收入。 只是水电费没开票。因为前期物业也说给我们开不了水电票,所以当时我们也一直没付水电费给物业。 但租户的水电费肯定要先收着,因为迟早我们得付给物业。不然等后期再收/租户走了再想收,收不到,就变成我们帮物业承担了水电费了。
其他应付款10 第三个分录 因为你还有没收回来的
我们收租户水电6万,我们付给物业10万,因为有空置办公室和自用办公室用了4万哦。
借银行6 贷其他应付款6 借其他应付款10 贷银行 别人欠你们4
空置的,平时也要带看,夏天也开着空调的。
没看懂您的分录,数据都没列齐。
你自己用的做管理费用 代收代付的走其他应付款 咋没写全 第一个收到的借银行6 贷其他应付款6 第二个支付的 借其他应付款10 贷银行 那个不全?