你好不似的,你收到专项应付款的时候,借银行存款贷专项应付款。

老师,有一笔专项应付款20万,那么采购材料时 (1)借:原材料 贷银行存款 领用时:借:专项应付款-材料 贷:原材料 (2)借专项应付款-材料 贷:银行存款 老师哪个做法更好一些
老师,有一笔专项应付款20万,那么采购材料时 (1)借:原材料 贷银行存款 领用时:借:专项应付款-材料 贷:原材料 (2)借专项应付款-材料 贷:银行存款 老师哪个做法更好一些
购买材料是笔材料先到,款后面付的,是不是要先借原材料贷应付账款,不能直接按什么时候付款的时间做一笔分录借原材料贷银行存款吗?一定要材料到的时候做一笔,付款的时候做一笔,只想做付款的时候那一笔不可以的吗
老师你好,采购原材料,原材料入库了发票也到了,就是借:原材料,贷:应付账款。 原材料到了,发票没到,就是借:原材料,贷:应付账款—暂估;发票到了就是冲暂估,做应付账款。 先付款了就是借:应付账款,贷:银行存款。 然后入库了冲掉应付
企业收到政府的专项资金,收到时借:银行存款—专项资金户,贷:专项应付款,实际发生专项支出时支出购买原材料,是借:原材料,贷:银行存款—专项资金户?那专项应付款这个科目不是一直有贷方余额么,这个科目怎么处理
老师,你帮我看一下营业执照,这个要不要交增值税和企业所得税
老师 增值税申报 小微企业免税销售额那里填写的是不含税销售额还是含税销售额呢?未达起征点,要是不含税销售额 ,账上怎么做?
老师,劳务公司发劳务费里面有一部分是渠道费,渠道费有的是个人,有的是公司,公司部分我转渠道费给对方,对方给我们开票,那个人这块我们收不到票怎么做成本呢
老师你好!填写年度汇算清缴时,减免增值税税款是放在营业外收入(政府补助利得)还是放在其他里面呢?做账时做了营业外收入—减免税款
老师,公司的货车用在某项目,入账入的公司的固定资产,折旧在公司,在项目使用期间产生的轮胎和维修保养费,开发票备注的项目名称和地址,是否可以入项目工程施工间接费用里
现在社保不能按照最低缴费基数缴纳了吗?
老师:请问我司(子公司)有一笔应付工程款给B公司,由集团母公司开出的(一年期)云信给B公司,请问我司子公司和母公司需要如何入账呢?
你好,建筑发票只能开一行明细吗
法人从银行贷款200万进公户 能算作法人的注册资本吗 我们注册资金是认缴100万
老师,工程管理服务的税收编码是什么
然后你去买材料发生的借原材料,贷银行存款, 然后把这个专项应付款在结转到营业外收入,借专项应付款贷营业外收入