你好 ; 你是先收到专项款。 还是买了材料才收到的
老师,当月采购原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分录 借:原材料-水泥 5000 贷:应付账款-暂估 5000 借:生产成本 贷:原材料-水泥 付款 借:应付账款 贷:银行存款 次月开来专票 分录:冲红采购水泥暂估 借:应付账款-暂估 5000 贷:原材料-水泥 5000/1.13 应交税费-进项税 贷:应付账款 最后 冲减原材料成本 借:原材料-水泥 进项税金额 贷:生产成本-直接材料 然后按发票做分录 借:原材料-水泥 5000
老师对公付款,发票也回来了,我该怎么做账 (1)借原材料 进项税额 贷银行存款 (2)借应付账款 贷银行存款 借原材料 进项税额 贷应付账款 这两种该选哪一种呢老师
原材料成本:借:原材料200贷应付账款200如果支付的时候只付198,那可以做借:原材料负2借:应付账款2借应付账款198贷银行存款2嘛?冲减成本一定要做借原材料负2贷应付账款负2嘛
老师,收到专项资金 借 银行存款 贷 专项应付款 那么购买存货原材料,账务该怎么做?分录?
一般纳税人建筑公司,采购施工材料,要预先付材料款,未收到发票,会计分录 借:合同负债10万 贷:银行存款10万 收到专票 借:原材料8.85万 借:应交税费-进项1.15万 贷:合同负债10万 领取材料 借:合同履约成本8.85万 贷:原材料8.85 还是这样如下出分录 借:预付账款10万 贷:银行存款10万 收到专票 借:原材料8.85万 借:应交税费-进项1.15万 贷:预付账款10万 领取材料 借:合同履约成本8.85万 贷:原材料8.85
小规模纳税人向个人支付劳务费如何做分录?
企业为增资扩股,收到外部机构投入的资本时,为什么是计入实收资本科目,而不是计入股本科目呢,两个会计科目有什么区别呢?
老师,物业公司,实际工作中,如果很多业主欠物业费,那么是否按照实际收款的物业费申报增值税,那些未缴纳的待缴纳后申报增值税
老师,你好,我公司把我开了,税务那块客户开票我开出去了,合同客户一直没盖章回传,请问交接时备注清楚我已经催客户回传盖章,客户没盖章,这样交接,以后税务查到了会有税务风险吗
老师老房产土地税都是按年税率计算吗
老师。晚上好。我们公司的充电桩税局发现用2024年电量大,喊公司自查是否是自用或者是销售电。2024年的电费都是本公司缴纳的,实际这个充电桩的情况是一部分自用,一部分是给老板名下的另一个公交车公司的公交车充电用。公交车公司也一直没有跟我们公司结算也没有转钱给我们公司。那么,现在我们公司是不是在这个月开具销售收入的票给公交公司,并喊公交公司结算这个电费。然后我们公司在七月再补申报这个税。这样操作是可行的吗?
老师你好,我们是一家建筑企业。总公司在河南,在河北省的一个地级市承包了一个项目,并在当地成立了一家独立核算的分公司,就是在收到预收款的时候,用不用预交税费呢,是总公司交呢。还是分公司预交,
公司办公室租赁日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9万,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款请问会计如何做账,公司筹建期大概2年!
本题D选项调整的资本公积怎么理解?请老师指教
你好老师我咨询一下公司给员工补偿辞退工资要申报个税吗
老师,先收到专项款
比如借银行存款贷专项应付款 ; 借原材料贷银行存款 ; 借专项应付款贷原材料等
老师,那就是第一种做法吧
你好 ;是的。记得做一个台账专项款的