您好,是需要写分录吗?

3.2日甲公司行政管理员张三预借差旅费1500元,3.15日张三出差回来报销差旅费900元,余款式100元以现金交回
8、10日,以银行存款支付未缴消费税5500元。9、11日,厂部采购员张新预支差旅费1000元,以现金付论。10、14日,以银行存款支付办公用品费300元,其中,生产车间负担100元,行政管理部门负担2000元。11、15日,收到红星公司付来前欠账款72000元,存入银行。12、16日,采购员张新出差回来,报销差旅费900元,退回多氽现金100元,结清其预支款,13、17日,以库存现金支付产品广告费1000元。
12月8日,厂部管理人员张嘉出差归来,报销差旅费1600元,余款以现金退回。
行政管理人员王明出差报销,差旅费600元,之前已预借了800元的差旅费,余款交回现金200元,会计分录
行政部王一出差日来,实际报销差旅费900元,交回剩余现金100元,结清原预借款
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少