你好 借:管理费用 制造费用 贷:银行存款 是付款凭证
建华工厂209年7月份发生下列经济业务,要求编制会计分录。(1)1日,用现金支付办公用品费650元,其中生产车间300元管理部门350元。(2)5日,生产甲产品领用A材料800千克,单价50元,生产电产品领用B材料300千克,单价20元,管理部门领用B材料50千克。(3)10日,用现金支付管理部门修理费120元。(4)生产甲产品领用A材料200千克,单价50元,C材料300千克,单价10元生产车间领用C材料100千克,单价10元。(5)15日,用银行存款支付下半年报纸杂志订阅费2400元。(6)25日,用银行存款支付本月水电费15000元其中生产车间9000元,管理部门6000元。(7)29日,用银行存款支付本季度短期借款利息600元(前两个月已经计提)。(8)30日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。编制会计分录
建华工厂209年7月份发生下列经济业务,要求编制会计分录。(1)1日,用现金支付办公用品费650元,其中生产车间300元管理部门350元。(2)5日,生产甲产品领用A材料800千克,单价50元,生产电产品领用B材料300千克,单价20元,管理部门领用B材料50千克。(3)10日,用现金支付管理部门修理费120元。(4)生产甲产品领用A材料200千克,单价50元,C材料300千克,单价10元生产车间领用C材料100千克,单价10元。(5)15日,用银行存款支付下半年报纸杂志订阅费2400元。(6)25日,用银行存款支付本月水电费15000元其中生产车间9000元,管理部门6000元。(7)29日,用银行存款支付本季度短期借款利息600元(前两个月已经计提)。(8)30日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。编制会计分录
用银行存款支付水电费30000元其中行政管理部门耗用4000元,车间耗用26000元。515日,以库存现金预付采购员张岚差旅费800元。会计分录
大华公司2020年10月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:10.10月15日车间报销办公用品费300元,公司报销办公用品费500元,均以现金支付。11.10月15日用银行存款偿还前欠星海公司货款及税款46800元。12.10月16日购入不需安装设备一台,价款200000元,增值税额26000元,款项以银行存款支付。13.10月20日以银行存款支付赞助费50000元。14.10月22日用银行存款支付水电费6000元,其中生产车间耗用水电费4000元,管理部门耗用水电费1000元,销售部门耗用水电费1000元。15.10月25日以银行存款100000元购入一专利技术。16.10月30日结算本月应付职工工资100000元,其中生产A产品的工人工资40000元,生产B产品的工人工资20000元,车间管理人员工资10000元,企业管理部门人员工资20000元,销售部门人员工资10000元。17.10月25日,计算出本月应交所得税5000元。18.10月25日,董事会宣告向投资者分配利润200000元。
27日,缴纳水电费1050元。其中,总经办180元、财务部200元、采购部160元;金工车间300元,喷漆车间210,以银行存款支付。会计分录以及/凭证类型
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?