咨询
Q

27日,缴纳水电费1050元。其中,总经办180元、财务部200元、采购部160元;金工车间300元,喷漆车间210,以银行存款支付。会计分录以及/凭证类型

2022-06-10 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-10 18:21

你好 借 管理费用 180%2B200%2B160 制造费用,300%2B210 贷银行    是付款凭证

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 借 管理费用 180%2B200%2B160 制造费用,300%2B210 贷银行    是付款凭证
2022-06-10
你好 借:管理费用 制造费用 贷:银行存款 是付款凭证
2022-06-10
同学你好 1 借,管理费用4000 借,制造费用26000 贷,银行存款30000 2 借,其他应收款800 贷,库存现金800
2022-04-13
您好 0.10月15日车间报销办公用品费300元,公司报销办公用品费500元,均以现金支付。 借:制造费用 300 借:管理费用 500 贷:库存现金 800 11.10月15日用银行存款偿还前欠星海公司货款及税款46800元。 借:应付账款 46800 贷:银行存款 46800 12.10月16日购入不需安装设备一台,价款200000元,增值税额26000元,款项以银行存款支付。 借:固定资产200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000 贷:银行存款 226000 13.10月20日以银行存款支付赞助费50000元。 借:营业外支出50000 贷:银行存款 50000 14.10月22日用银行存款支付水电费6000元,其中生产车间耗用水电费4000元,管理部门耗用水电费1000元,销售部门耗用水电费1000元。 借:制造费用 4000 借:管理费用 1000 借:销售费用 1000 贷:银行存款 6000 15.10月25日以银行存款100000元购入一专利技术。 借:无形资产 100000 贷:银行存款 100000 16.10月30日结算本月应付职工工资100000元,其中生产A产品的工人工资40000元,生产B产品的工人工资20000元,车间管理人员工资10000元,企业管理部门人员工资20000元,销售部门人员工资10000元。 借:生产成本-A 40000 借:生产成本-B 20000 借;制造费用 10000 借:管理费用 20000 借:销售费用 10000 贷:应付职工薪酬 100000 17.10月25日,计算出本月应交所得税5000元。 借:所得税费用 5000 贷:应交税费-企业所得税 5000 18.10月25日,董事会宣告向投资者分配利润200000元。 借:利润分配-应付现金股利 200000 贷:应付股利 200000
2022-05-20
你好 1.5日,从银行提取现金284905元,以备发放工资。 借:库存现金,贷:银行存款 2.5日,以现金发放工资284905元。 借:应付职工薪酬,贷:库存现金 3.10日,生产A产品领用甲材料268000元,乙材料330840元;生产B产品领用田材料268000元,乙材料248130元;行政管理部门领用乙材料16530元。 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,管理费用,贷:原材料——甲材料,原材料—乙材料 4.11日,以现金购买办公用品1700元;其中行政管理部门1400元,生产车间300元。 借;管理费用,贷:库存现金 5.12日,采购员李星出差,预借差旅费5000元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 6.15日,以银行存款支付银行汇款手续费50元。 借:财务费用,贷:银行存款 7.20日,李星出差回来,报销差旅费4426元,退向现金574元。 借;管理费用,库存现金,贷:其他应收款 8.25日,以银行存款支付本月电费共计7220元。其中生产车间电费5920元,行政管理部门电费1300元。 借:制造费用,管理费用,贷:银行存款
2022-12-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×