你好,免税销售货物一栏里面填写不了吗?

老师,我想问下跨境电商企业的,跨境产生的销售额是不是免增值税的呀,如果是免增值税的,是填写增值税减免税申报明细表中的免税项目,还是在附表一免税行填写呀,我知道增值税减免税申报明细表中的免税项目会自动生成主表的第8行免税销售额,那附表一种的免税行跟主表有勾稽关系吗?
老师好,我们是批发零售农药的,免征增值税,我填申报表附表一时,免税项目不能填,我就填了减免税申报表,但是数据不能带到主表,请问该怎么处理?
老师好,我们是批发零售农药的,请问我们填申报表的时候除了附表一的免税还需要填写增值税减免税申报明细表吗?
老师,纳税申报表不太明白,什么时候该填附表一、附表二,还有减免的,怎么才能验证我们填的表是正确的呢?
老师,我们是生产企业,我看之前财务填了在了增值税附表一的:四免税列填了出口销售额,在增值税免税申报表里填了出口免税销售额,是不是错了?正确怎么处理?
个体工商户,查账征收是不是季度不超过30万不需要缴纳增值税?
我们给移动公司开票,但是回款没回到我们公司,我们以后要计提换账损失,是不是要缴5%的所得税?
公司24年对学校有笔公益性捐赠,用途为团委文体活动基金,项目执行期限2024.8.30-2025.8.29 一年,那24年做企业所得税的时候把捐赠支出调增了,那25年是不是可以税前扣除了
请问26年个体户是不是注册难度很大
再请教一下朴老师,您说如果内账按收付实现制来做的,那成本费用就可以按收付实现制来做,如果是按权责发生制来做那就只能按对应的,不能混。那这样又回到了最开始的问题,成本怎么取数的问题了。
老师,我们是个体,我们1月2月显示定期定额,到3月时候显示查账征收,然后税务局发了终止提醒,2026年不再予以延期,目前状态为查账征收,请自行申报。我已经开了1月2月份的发票,是不是要红冲掉1,2月份发票
有一张出口采购专票,现在还没确定要不要退税,肯定先不认证,进项入账哪个科目?
公司给入职转正员工报销体检费属于什么费用 会计分录具体怎么做
清税证明出来,就不用报税做账了吗
老师好:请问我企业执行企业会计制度,现动迁了,先收到一笔动迁款,怎么走账?
是的,是灰色的 填写不了 但是服务、不动产和无形资产都可以填 上面的货物及加工修理修配劳务是灰色的
你是不是没有货物增值税税种认定
税费种认定信息有信息的
截图你的税种认定看一下。
能看到图片吗?
没有销售货物的,你看下倒数第二个是不是只有一个服务类的。
那需要怎么操作才可以显示货物的
这个不是税局核定的吗?
你好,找你专管员给你增加一个,你有这个经营范围吗?
就是关于销售类的吗?
对的是的销售农药的需要有这个经营范围,然后找你专管员给你增加上就可以了。
这个在大厅不能添加吗?必须得去专管员那添加吗?
你可以问一下的,我们这边是找专管员给增加的。
好的,谢谢啦,我知道了
她添加是在6月,我们的业务发生在6月前,可以吗?
不可以让他时间给你们调整一下。
是不是有效期起改为和服务费的时间一致就行了
你好,它添加在六月份,这个是经营范围给你添加到六月份还是你的税种认定给你添加到了六月份。
不太明白啊 是不是他改完后我都可以在附表一填写了,那是不是不受时间的影响啊
你好,如果是税种认定,他在所属期六月份给你增加的,现在申报的是五月份申报不了。