你好,免税销售货物一栏里面填写不了吗?
老师,金税盘服务费 10月份申报的时候填写了 附表四和增值税减免申报表。 现在11月份,附表四数据是自动带出有期初余额的。但是增值税减免申报表 是空白的,我需不需要填写 期初余额 跟附表四一样?
老师你好,请问填增值税申报表中的减免税申报表时,为什么免税项目第4栏次免税销售额对应的进项税额和名税额是黄色的,我们没有免税数据要填,只填了税盘维护费280
老师,我们单位是免增值税的,我今天报增值税把开票数字填到免税货物销售额栏里第9列,但是我申报不过去,提示说主表第8行本月数字等 于增值税减免明细表里免税第一栏数字,但是现在主表里第8行数字带不过来,还不让填,这个该怎么办
老师,一般纳税人,增值税税控盘抵减,我怎么觉得附表四和减免税申报表是重复填写呢?如果只填写附表四,主表减征额带不出来,必须填写减免税申报表,这两个不是重复填写了吗
老师,我想问下跨境电商企业的,跨境产生的销售额是不是免增值税的呀,如果是免增值税的,是填写增值税减免税申报明细表中的免税项目,还是在附表一免税行填写呀,我知道增值税减免税申报明细表中的免税项目会自动生成主表的第8行免税销售额,那附表一种的免税行跟主表有勾稽关系吗?
是的,是灰色的 填写不了 但是服务、不动产和无形资产都可以填 上面的货物及加工修理修配劳务是灰色的
你是不是没有货物增值税税种认定
税费种认定信息有信息的
截图你的税种认定看一下。
能看到图片吗?
没有销售货物的,你看下倒数第二个是不是只有一个服务类的。
那需要怎么操作才可以显示货物的
这个不是税局核定的吗?
你好,找你专管员给你增加一个,你有这个经营范围吗?
就是关于销售类的吗?
对的是的销售农药的需要有这个经营范围,然后找你专管员给你增加上就可以了。
这个在大厅不能添加吗?必须得去专管员那添加吗?
你可以问一下的,我们这边是找专管员给增加的。
好的,谢谢啦,我知道了
她添加是在6月,我们的业务发生在6月前,可以吗?
不可以让他时间给你们调整一下。
是不是有效期起改为和服务费的时间一致就行了
你好,它添加在六月份,这个是经营范围给你添加到六月份还是你的税种认定给你添加到了六月份。
不太明白啊 是不是他改完后我都可以在附表一填写了,那是不是不受时间的影响啊
你好,如果是税种认定,他在所属期六月份给你增加的,现在申报的是五月份申报不了。