129万其中的100万的部分按照2.5%缴纳2.5万,29万部分的部分按照15%缴纳1.45万 合计3.95万 3.95减一季度缴纳过的就是二季度需要缴纳的

老师,您好,小规模纳税人,简单来说,一季度盈利40元,二季度盈利28元,三季度亏损425元,四季度盈利108元,那我第四季度需要缴纳企业所得税么?
老师,小微企业三三五标准,公司一季度盈利缴纳企业所得税,二季度到现在盈利69万,合计1-5月盈利129万,这个二季度的企业所得税怎么算
小微企业企业所得税税收优惠比如一季度盈利100多万,二季度又盈利几十万这样就超过200万,是不是按照百分之五开始缴纳所得税?还是年终汇算清缴以后缴纳
小微企业第一季度亏损20万,第二季度盈利80万,那第二季度预缴企业所得税时是怎么计算,是按80万来计算所得税吗?
第一个季度盈利已缴纳了企业所得税,第二个季度亏损了可是累计利润还是盈利的比如还盈利1万元那么第二季度是不是还是需要按一万元的盈利来缴纳企业所得税?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这个算的时候不是只针对二季度盈利的部分
一季度盈利,用了2021年汇算亏损,缴纳了4千多企业所得税,
一季度你有盈利的话,你用完了亏损额之后的应纳税所得额,你交了所得税,二季度是同样的,看你应纳税所得额。