你好 只需要缴纳810.6 预交了7600 所以可以退税7600-810.6=6789.4
中国公民王某2019年全年收入如下:1.每月工资10000元,个人缴纳的三险一金合计为2500元。2.3月份为一单位提供工程设计,取得报酬40000元;该单位已预扣预缴王某的个人所得税。3.王某有符合专项附加扣除条件的住房贷款,由王某100%扣除。计算:1.王某提供这是劳务已预缴的税款2.计算王某2019年度汇算清缴应纳个人所得税额
#提问#如果一个员工当年11月入职,11月工资2万,12月工资3万,假设除了每月5000的固定费用,没有其他扣除,1、那么在预扣预交时 11月预扣预交时 是不是,应纳税额=(2万-5000)*3%-0=450,工资薪金预扣预交时的税率是不是和综合所得适用税率一致? 2、12月预扣预交时 是不是,应纳税额=(2万+3万-5000*2)*10%-2520-450=1030 3、年度综合所得汇算时,应纳税所得额=(2万+3万-5000*12) 因为小于零,不需要交税,需要退税1030? 就是年度汇算清缴时,5000具体是可以扣12个月还是2个月?
1.居民杨某2021年每月应发工资均为30000元,每月“三险一金”等专项扣除为4500元、专项附加扣除为2000元:10月份杨某分别取得劳务报酬所得30000元、稿酬所得20000元。请计算其前3个月工资薪金各月应预扣预缴税额、全年累计预扣预缴税额和劳务报酬所得和稿酬所得预扣预缴税额以及汇算清缴多退少补税额。2.某公司李先生2021年每月工资25000元,有一个读小学的儿子、一个年满4周岁上幼儿园的女儿:有首套住房贷款利息支出可以扣除;父母年过花甲,且是独生子女;每月缴“三险一金”3000元;购买了符合条件的商业健康保险。年终奖金60000元。请计算其前3个月工资预扣预缴税额(适用税率表教材P208)和全年一次性奖金预扣预缴税额(适用税率表教材P214)。
关于个税预扣和汇算清缴的方法,可以帮我看下是这样计算的吗? 假如我每个月工资5000,本年度中有一个月取得了劳务报酬40000,那么预扣的工资薪金税款是0,预扣的劳务报酬税款是40000x80%x30%-2000=7600。年度汇算清缴时计算:60000+40000x20%-60000-社保费4980=27020,27020x3%=810.6,那么就相当于我这一年要交7600的税+810.6的税吗?
我国居民个人王某,就职于我国的A公司。每月睡前工资收入35000元,三险一金6000元,专项附加扣除3000元。再无没有其他扣除。计算王某,1-12月工作预扣预缴的个人所得税,本年王某劳务报酬,稿酬,特许权的预扣预缴。算这四项收入预扣预缴的合计金额。再计算全年综合所得应交个人所得税。进行汇算清缴,应交的和预扣预缴的做对比,多退少补。最后需要得出,本年王某需要补,还是需要退,金额是多少。
A老板的公司C直接付钱给电脑商帮新公司B买电脑并说这钱是投给B的,合理但得看具体情况:如果真是当投资,公司C得走正规程序比如让B公司股东同意并做工商增资或记资本公积,同时B公司收到钱后要记实收资本或资本公积,买电脑时记固定资产和银行存款,这样账和税没问题;,1、两个公司都是A老板的,只是刚注册B公司,没有开始盈利,就由C公司先付,算投资,不增资,怎么写分录?2、对方开票是开给C公司(付款的)还是开给B?
10月的企业所得税申报,新增加项目应付职工薪酬的两项,都应该如何填报
2025年10月增值税申报,七月至九月未开销项发票,九月收到两张进项发票,10月申报时,这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证,哪个更稳妥
老师,开了3个体户,每个都绑定电商店铺,a个体是工厂,BC个体是销售,BC个体都是销售a工厂货物,3个体户都是同一个法人,那那BC个体成本票可以跟a个体要吗?
试用期可以不交保险吗
深水油田的的优惠是多少
经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?