您好 请问是需要写分录吗

我们给政府做文化墙这种内容是廉洁坚持以人民为中心的文化墙,开发票的时候项目名称可以写广告代理服务文化墙制作服务费吗,这种要交事业文化建设税吗
老师,个体户装饰建材公司开1%的劳务费,但是营业执照上经营范围没有劳务服务,还能开*建筑服务*劳务费吗?还是*建筑服务*维修费
老师那个受益人备案我们公司注册资金刚好1000万元要填的是吗,都是自然人入股?
招标代理公司开进来的票明细是咨询费,可以做成本吗?
小规模经营租赁发票开几个点的
老师你好,老板让分析运营费用,1月份一共是317672.12元,5月份是202236.29元,8月份是150991.6元,怎么分析这些问题
老师你好,计提工资可以不附工资表吗
公司请的兼职打样工,可能以后每年都有几次支付的费用,对方不会开票,这块怎么做比较合适?
在填写:残保金申报时,自动带出来的数字是100多万,说是从去年企税年报表上提取的,但是这个是总公司和两个分公司和起来的数字……是不是更改为总公司实际申报的总数?因为分公司也是需要申报残保金的
饭店的保洁工资入什么费用合适?
对的对的(11)计提应付职工社会保险费2400元,其中:A产品生产工人1000元,B产品生产工人1000元,车间职工300元,管理部门职工100元。(12)计提本月固定资产折旧3160元,其中:车间使用固定资产折旧2380元,管理部门用固定资产折旧780元。(13)以银行存款支付本月车间管理费用1400元.(14)将制造费用按生产工人工资比例摊入A、B产品成本。(15)A产品已全部完成,其2000件,按其实际生产成本转账。(16)出售商品给新华厂。计A商品1800件,每件售价为28元,B商品4400件,每件售价为14元,其计售价112000元,增值税税率为13%,货款尚未收到.
(1)仓库发出材料40000元,用于生产A产品21900元、B产品18100元。 借:生产成本-A 21900 借:生产成本-B18100 贷:原材料40000 (2)仓库发出辅助材料2000元,供车间使用. 借:制造费用 2000 贷:原材料2000 (3)从银行存款中提取现金30000元。 借:库存现金 30000 贷:银行存款 30000 (4)以现金支付职工工资24000元。 借:应付职工薪酬 24000 贷:库存现金 24000 (5)向光明厂购入甲材料14000元,增值税税率为13%,货款以银行存款支付。材料已验收入库,按其实际采购成本转账。 借:原材料-乙 14000 借:应交税费-应交增值税 14000*.13=1820 贷:应付票据 14000%2B1820=15820 (6)向八一厂购入乙材料40000元,增值税税率为13%。货款以商业衣兑汇票结算,材料已到达并验收入库。 借:原材料-乙 40000 借:应交税费-应交增值税 5200 贷:应付票据 45200 (7)以库存现金支付上述购入材料的搬运费600元,并按其实际采购成本转账。 借:原材料 600 贷:库存现金 600 (8)收到新华厂还来只款3000元,存入银行. 借:银行存款 3000 贷:应收账款 3000 (9)的银行存款支付上月应交税费1000元. 借:应交税费 1000 贷:银行存款 1000 (10)计提本月份职工工资24000元,其中:A产品生产工人工资10000元,B产品生产工人工资10000元,车间联工工资3000元,管理部门职工工资1000元。 借:生产成本-A 10000 借:生产成本-B10000 借:制造费用3000 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬24000
(16)出售商品给新华厂。计A商品1800件,每件售价为28元,B商品4400件,每件售价为14元,其计售价112000元,增值税税率为137,货款尚未收到.(17)结转上述出售商品生产成本。A商品每件20元B商品每件10元,共计80000元。(18)用库存现金支付销售产品已装费、装卸费等销售费用1100元.(19)以银行存款支付临时借款利息5000元。(20)以银行存款支付管理费用1200元。(21)由于自然灾害使辅助材料损坏300千克,价值为1120元,经上级批准,作非常损失处理。(22)没收逾期未还的已装物押金300元。
麻烦一个问题一提问 (16)出售商品给新华厂。计A商品1800件,每件售价为28元,B商品4400件,每件售价为14元,其计售价112000元,增值税税率为137,货款尚未收到. 借:应收账款 50400%2B61600%2B14560=126560 贷;主营业务收入-A 1800*28=50400 贷:主营业务收入-B 4400*14=61600 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 (50400%2B61600)*0.13=14560
其实我是想问一个问题,但是我怕你不知道前面的内容,本来说让你不用回答的这么快的,但是因为字数限制被吞了,我只想问如果11月份本年利润账户有贷方余额,那如果我要算11和12月份的本年利润账户,那贷方余额,我要怎么去写分录呢
是要把损益类科目结转到本年利润? 还是要把本年利润结转到利润分配-未分配利润
把损益类转到本年利润
借:本年利润 贷:管理费用等 借:主营业务收入 贷:本年利润
那是直接把11月份的贷方余额直接加到贷:本年利润吗?那这样借贷不就不相等了吗
这样结转 只结转11月份的发生额