你好 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税
老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师你好,就是我们做服装贸易的,然后呢,嗯,员工买衣服就相当于我们没有利润,但是货款呢,已经转给我们公司账号,这样子的话我做账应该怎么做呢?
老师好,嗯,是这样的,我们是贸易服装有限公司,然后如果我们卖货给客户是1万块,是不是客户给我们打款的话也是按税点再加货款一起打给我们是吗?然后我们是小规模纳税人,那我们开票是收几个点?如果是这样的话,我们买个供应商的货款的供应商都没有给我们开票,我们给客户开票的话是不是我们亏了呢?
老师您好,我想问一下我们公司购进这个粉尘仪了,嗯,然后对方给我们开了一张收据,我们打算入账,然后呢,款项的话我们也报销给购买设备的人了,也有这个相应的银行流水转账给个人的报销流水凭证,然后是不是这两张凭证入账就可以了,然后这个分录怎么做呢?我知道贷方是银行存款,借方该写什么呀?
我们公司是服装行业。然后有两种业务,一个是加工,一个是成衣,加工收入的话原材料是客户提供的。这块我该怎么核算呢,成衣材料是我们自己提供的。这个成本这块我该怎么弄,我没做过成本会计。然后我们也没进销存软件。就是仓库给入库单,跟出库单。然后我该怎么做呢?最好能具体到细节跟步骤
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
采购这一块,到时我们还要结算给云仓,因为从那里出来,给我们千城万店的。这块也要做吗,什么做
因为从那里出来,给我们千城万店的。这块也要做吗,什么做? 什么意思呢
就比如说员工买衣服首先先从云仓那里发货,直接给员工。然后货款呢,直接转给我们,这样子的话要不要做账?
您好,建议做一下账,谢谢