你好 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税
老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师你好,就是我们做服装贸易的,然后呢,嗯,员工买衣服就相当于我们没有利润,但是货款呢,已经转给我们公司账号,这样子的话我做账应该怎么做呢?
老师好,嗯,是这样的,我们是贸易服装有限公司,然后如果我们卖货给客户是1万块,是不是客户给我们打款的话也是按税点再加货款一起打给我们是吗?然后我们是小规模纳税人,那我们开票是收几个点?如果是这样的话,我们买个供应商的货款的供应商都没有给我们开票,我们给客户开票的话是不是我们亏了呢?
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
采购这一块,到时我们还要结算给云仓,因为从那里出来,给我们千城万店的。这块也要做吗,什么做
因为从那里出来,给我们千城万店的。这块也要做吗,什么做? 什么意思呢
就比如说员工买衣服首先先从云仓那里发货,直接给员工。然后货款呢,直接转给我们,这样子的话要不要做账?
您好,建议做一下账,谢谢