你好 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税

老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师你好,就是我们做服装贸易的,然后呢,嗯,员工买衣服就相当于我们没有利润,但是货款呢,已经转给我们公司账号,这样子的话我做账应该怎么做呢?
老师好,嗯,是这样的,我们是贸易服装有限公司,然后如果我们卖货给客户是1万块,是不是客户给我们打款的话也是按税点再加货款一起打给我们是吗?然后我们是小规模纳税人,那我们开票是收几个点?如果是这样的话,我们买个供应商的货款的供应商都没有给我们开票,我们给客户开票的话是不是我们亏了呢?
老师您好,我想问一下我们公司购进这个粉尘仪了,嗯,然后对方给我们开了一张收据,我们打算入账,然后呢,款项的话我们也报销给购买设备的人了,也有这个相应的银行流水转账给个人的报销流水凭证,然后是不是这两张凭证入账就可以了,然后这个分录怎么做呢?我知道贷方是银行存款,借方该写什么呀?
我们公司是服装行业。然后有两种业务,一个是加工,一个是成衣,加工收入的话原材料是客户提供的。这块我该怎么核算呢,成衣材料是我们自己提供的。这个成本这块我该怎么弄,我没做过成本会计。然后我们也没进销存软件。就是仓库给入库单,跟出库单。然后我该怎么做呢?最好能具体到细节跟步骤
老师好,申报社保费的时候提示让补交之前的社保费,在哪里可以查这个缴费基数呢?
老师我想问一下收入和报税不符合怎么处理
老师可以帮我看看,这个税率是咋算的,是多少?
老师你好,建筑行业买的材料直接去工地了会计分录怎么做
请问9月份银行一笔手续费没记,10月给加上吗?
员工自己有个个体户每季度开票28万 季度交个税,此员工在本单位还有提成的工资,那他个税会累计哈?
深圳社保补缴已经离职的员工系统是不是不会为他补缴
老师:公司投标的保函费发票能进项抵扣吗?没中标的这种。
老师好,今年冲红了一张去年采购原材料开具的增值税发票,已经抵扣了,对应的商品已经出售,当初的会计直接用的生产成本直接材料,那我现在冲红是不是把生产成本用利润分配未分配利润来做,今年重新开的发票金额比冲红的这张金额小一点,对税务有没有影响还需要做出怎样的调整?谢谢老师
老师 小微企业年利润不超300万所得税税率是5%,超300万税率是25%,对吗?比如利润301万 捐款2万 是不是所得税税率就按5%了
采购这一块,到时我们还要结算给云仓,因为从那里出来,给我们千城万店的。这块也要做吗,什么做
因为从那里出来,给我们千城万店的。这块也要做吗,什么做? 什么意思呢
就比如说员工买衣服首先先从云仓那里发货,直接给员工。然后货款呢,直接转给我们,这样子的话要不要做账?
您好,建议做一下账,谢谢