您好,请问是真实发生的业务么?

老师我想问一下,我们是做音乐版权的,我们经营范围有版权贸易这个类目,我们可以开版权服务费,版权费,版权使用费的发票吗,如果可以,他们是属于哪一个大类,可以是现代服务-版权服务费,现代服务-版权使用费,现代服务-版权费吗?
老师好,我们是小规模公司,老板说要开现代服务的发票,但是我看经营范围里面没有现代服务,之前开的发票都是“会展服务*会务费”。那我们能直接开现代服务的普票吗?
老师 广告业务、文化活动策划、企业形象策划、展览展示、 我们公司有这个经营范围 业务员叫我们开 企业管理服务-公关服务费 可以开吗
老师你看我们的经营范围,我可以开布展服务费吗?我看布展服务费属于文化服务类的。我们是现代服务类的。这能开吗,专票
我们公司要为客户布置一场活动,需要开票会展服务*活动布置费。我们的主营业务,及经营范围没有这项。这样子可以开票吗?
有好用的内账表格吗?
一般纳税人能给个体工商户开票吗
出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起计征房产税,请问老师,单位2025,6月1日出租房屋,租金1万元,收取6-12月 7万的房租,房产税从7月开始计算对么?租金基数是6万元对么
请问一下走出口退税报关,是不是申请退税在36个月前申请就可以了?有时间限制吗?是外贸企业
老师,我们公司都是FOB报关出口,但是有的是没有运费和港杂费发票的,因为在实际情况中是供应商直接拉货到码头上船,所以是供应商直接付款了。然后供应商将这一块费用增加在货款里,这种情况对于单证备案是不是影响很大。 如果说实际情况是这样且很难改变的情况下,我们能否修改贸易方式出口呢?这种属于那种贸易方式呢?
我们销售设备附有调试义务,我们把设备发到客户现场,开票60%,一个月内收款60%,现场由我们的员工进行调试,验收后开票40%,再收款40%,这账务怎么处理
请问老师,单位出钱给员工上的补充医疗保险,需要合并工资缴纳个税,另外当员工报销医疗费用时,支付给与员工的医疗费用也要申报个税。请问是哪个政策文件规定的呢。
老师 我公司在2023年账务处理做了固定资产200多万一次性摊销 在年度申报时没有在报表提现出来 现在可以更正申报吗
请问老师,甲单位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司开在一张发票上了。第一个问题,这笔工程款专票,需要做进项税转出么?如果要转,怎么转,发票都在一张。
请问老师,我公司制作刹车片的,每月都要核算在产品物料金额,8月份在产品金额:混料存259556.25+在产品166867.3+在线料84932.78+钢背162153.22+纸盒20006.7+附件14271.29+车间库存修理包25000=732787.54元,计算8月份在产品金额目的是什么?
严格来说不是 销售协议是甲乙丙 我们是丙方给甲方开票 资金流也是打到我们账号上,这能开吗 销售的还有货物计算机设备类的要开40多万 都是专票 其实我们没有进项
您好,这个不建议开具的
毕竟不是真实发生的业务
老板说要开,但是会展服务属于文化服务,能开吗?先不考虑业务真实性
您好,是可以的谢谢