你好,办公设备租赁是13%的,展会服务是6%。
我公司是一家一般纳税人文化发展有限公司 主要做文旅景区多媒体服务 进项有硬件设备13个点比例大概一半 也有6个点设计进项 那我们开给客户的发票税率应该开几个点的 之前都是全部开6个点的发票 但是合同签订时约定6 就是设计服务包含了采购设备的金额在里面 合同签的设计服务 这个时候发票怎么开?
你好老师!请问一下,我们是二房东,甲方给我们开的租赁发票是9%,我们转租出去是签的办公服务合同,我们可以开6%的服务费发票吗?进项9%,销项6%,这个合规吗?
老师,我们经营范围里有租赁服务,办公设备租赁服务,我们属于服务业,开票都是6个点的专票,今天收到一张会展服务_展会服务的进项票,也是6个点,这样符合规定,可以用吗
老师,您好,公司有100多台电脑都是租赁的,之前供应商都是开经营租赁的13个点的专票,现在突然跟我们说改革,设备和服务要分开开票了,就是原来的金额里面不是全都是租赁费了,有50%开服务费,还有50%是设备租赁13个点,感觉这样我们公司进项立刻少了好多,老师,他们这么做不合理吧
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
我是想问开进来的这张票可以用吗
可以的,这个不是你单位实际业务的吗?
实际业务的没有问题,可以的,人家开的是正确的。
是我们的实际业务,但是我们经营范围里没有会展服务这一项也可以吗?
你好,你们自己参加的会展也可以的,没有规定必须销售出去的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。