同学你好 借:固定资产5*40000 应交税费-应交增值税(进项税额)5*40000*13% 贷:银行存款5*40000%2B5*40000*13%
红星公司2019年5月份将一台2017年购入的闲置设备出售,出售价格为380000元,适用的增值税税率为13%,已通过银行收到款项,该设备原始价值540000元,已提折旧162000元,支付整修费用900元。要求:根据上述业务编制会计分录。
星海股份有限公司于2021年1月15日购入一台不需要安装的设备,该设备的买价250000元,增值税42500元,包装运杂费等4000元,全部款项通过银行支付,设备当即投入使用。
购进设备5台,每台单价40000元,适用的增值税税率13%该批设备立即投入使用,款项通过银行已结支付该分录为
该设备价格为200万元,增值税税率 为13%,该设备运输费等相关费用共计5万 元,款项已用银行存款支付,设备已投入使 用。
公司购入一台不需要安装的生产设备,该设备买价为125000元,增值税16250元,包装运杂费等2000元全部款使用银行存款支付设备当即投入使用写会计分录,后面一定要写金额,急
给公司员工做工资 个税的话怎么扣的 有表吗
老师好!请问房开企业,房子全部卖完,但资产负债表项目:存货还有3600万元,预收账款约1000万元,其他应付款4100万元,货币资金+应收账款470万元。 准备注销,不知如何做,谢谢!
开具增值税专用发票可以批量开票吗
老师,请问一下我们有ab两个公司,但是人员基本都在b公司里发工资交社保,所以a公司里报的员工都是虚的工资,现在有个问题就是a公司不是有业务嘛,需要去出差,但是出差哦人员肯定是真实的b公司的人员,那现在有个问题是我因为尊重业务实质,肯定报销还是只有从b公司走,但是b公司又没有这个人员信息,这个有没有啥风险呀
老师,您好,像小企业不正规,是不是只要税负达到行业水平了就可以了?
老师好,小微企业应纳税所得额超过300万,是全部按25%还是只有超出部分按25%缴纳企业所得税,请老师解惑,网上两个答案都有。
出差吃饭住宿加油没有开到票回来报销可以入账吗?就只有付款凭证而已。
车辆的购置税。用固定资产的成本,借:固定资产10000。贷:应交税费-应交车辆购置税10000,这样做账吗?老师
老师,我们是建筑公司,去年有个工人受伤了,但是公司当时没买保险,工伤受伤住院实际支出有个3万,但是双方约定总共给他10万了结此事,那我该如何入账呢?
购入安全标识牌10张,发票收到,项目名称*印刷品*标识牌10张 税率13%,*设计服务*设计服务费10次 税率6%,*经纪代理服务*收件服务费10次 税率6%,这样开发票可以吗?