1借研发支出-资本化支出3500000 -费用化支出3200000 贷原材料3000000 应付职工薪酬900000 银行存款4600000
实训无形资产二(1)2018年甲公司自行研究开发一项新产品专利技术,在研究过程中发生材料费2000000元。人工工资400000,以及其他费用1200000,总计3600000.开发过程中发生材料费用1000000元,人工工资500000元,以及其他费用3200000元。总计4700000元。其中符合年末。资本化条件后的条件支出为3500000元,2008年末,该专利技术已经达到预定用途。该专利技术为使用寿命有限的无形资产,法律有效年限10年。(2)2019末甲公司对该专利技术进行检查,估计未来可回收金额为4500000元。(3)假定2020年末对该专利技术进行检查,估计未来可回收金额为3200000元。(4)假定2021年末出售该专利技术,售价4100000元,款项已收到,增值税税率为5%,城市维护建设税按增值税税率的3%计算。二,要求;(1)根据资料编制相关会计分类。(2)该专利技术从研发到出售,涉及哪些税种?可在所得税前扣除的金额为多少?(3)计算该项研发对企业损益的影响额。
实训无形资产二(1)2018年甲公司自行研究开发一项新产品专利技术,在研究过程中发生材料费2000000元。人工工资400000,以及其他费用1200000,总计3600000.开发过程中发生材料费用1000000元,人工工资500000元,以及其他费用3200000元。总计4700000元。其中符合年末。资本化条件后的条件支出为3500000元,2008年末,该专利技术已经达到预定用途。该专利技术为使用寿命有限的无形资产,法律有效年限10年。(2)2019末甲公司对该专利技术进行检查,估计未来可回收金额为4500000元。(3)假定2020年末对该专利技术进行检查,估计未来可回收金额为3200000元。(4)假定2021年末出售该专利技术,售价4100000元,款项已收到,增值税税率为5%,城市维护建设税按增值税税率的3%计算。二,要求;(1)根据资料编制相关会计分类。(2)该专利技术从研发到出售,涉及哪些税种?可在所得税前扣除的金额为多少?(3)计算该项研发对企业损益的影响额。
3、2019年3月2日,东方股份有限公司自行研究开发一项新产品专利技术,在研究开发过程中发生材料费4000万元、人工工资1000万元以及其他费用3000万元,总计8000万元,其中符合资本化条件的支出为5000万元,期末,该项专利技术已经达到预定用途。(1)支付(2)结转。做会计分录
(3)2017年8月,上述专有技术研究成功,转入开发阶段。企业将研究成果应用于该项专有技术的设计,直接发生的研发人员工资、材料费以及相关设备折旧费等分别为2000000元1800000元和800000元,同时以银行存款支付了其他相关费用200000元。以上开发支出均满足无形资产的确认条件。(4)2017年10月1日,上述专有技术的研究开发项目达到预定用途,形成无形资产。企业预计该专有技术的使用寿命为10年。企业无法可靠确定与该专有技术有关的经济利益的一实现方式。(5)2018年12月31日,由于市场上出现的一项新技术对企业的现有专利技术产生不利影响,经减值测试,该专有技术的可收回金额为1800000元,预计尚可使用3年。(6)2020年5月31日,企业研发的专有技术预期不能为企业带来经济利益,经批准将其予以转销。要求:根据上述资料编制该企业相关的会计分录。
(3)2017年8月,上述专有技术研究成功,转入开发阶段。企业将研究成果应用于该项专有技术的设计,直接发生的研发人员工资、材料费以及相关设备折旧费等分别为2000000元1800000元和800000元,同时以银行存款支付了其他相关费用200000元。以上开发支出均满足无形资产的确认条件。(4)2017年10月1日,上述专有技术的研究开发项目达到预定用途,形成无形资产。企业预计该专有技术的使用寿命为10年。企业无法可靠确定与该专有技术有关的经济利益的一实现方式。(5)2018年12月31日,由于市场上出现的一项新技术对企业的现有专利技术产生不利影响,经减值测试,该专有技术的可收回金额为1800000元,预计尚可使用3年。(6)2020年5月31日,企业研发的专有技术预期不能为企业带来经济利益,经批准将其予以转销。要求:根据上述资料编制该企业相关的会计分录
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借无形资产3500000 管理费用3200000 贷研发支出-资本化支出3500000 -费用化支出3200000
2涉及增值税附加税,企业所得税 附加税和企业所得税可以扣除
老师第三问呢
这里说的是哪一年呢应该?