你好 借:预付账款 8700 贷:银行存款 8700 然后 借:管理费用等 2900 贷:预付账款 2900

老师您好,我有3个问题,辛苦回答一下哦,万分感谢: 我们这里是总经办财务室,原来另外一个校区的账和支付都是在总部,包括工资社保公积金的计提。 11月份开始公积金计提在总部,实际支付在分校区,12月份社保、公积金都正常在分校区支付。工资是总部支付(社保缴纳上月,公积金缴纳当月) 1、12月份开始,我是不是需要在分校区账套里补计提社保,总部冲销,公积金正常分校区计提,工资支付挂往来就可以了?(11月份公积金总部已冲销,分校区已补提) 2、原分校区房租摊销及支付在总部,12月份缴纳及房租发票都开在了分校区,接下来我是不是直接总部减少分校区的摊销,分校区续接做原摊销就可以啦,还有没有其他分录? 3、总部有两层,其中一层12月份已退租,我需要做哪些分录?先把固定资产清理掉,12月份减少原房租摊销就可以了还是需要冲销?
老师,办公室装修消防改造合同总金额25870,其中4月支付12935元,并开专用发票12935元,6月支付12935元,并开专用发票12935元,请问以上的分录怎么做?后面分摊的分录也麻烦写一下
分摊本月房租和装修费,总预付金额8700元,已分摊金额2900元,总分摊月份三个月,本期分摊金额。把分录写清楚数字都写上
银行转账支付本月的房屋租金收到对方开具普通发票,金额7619.05元,税额380.95元,价税合计8000元,支付本月物业费收到对方开具普通发票565.05元,税额16.95元,价税合计582元,把没笔分录写清楚数字都写上?
发放上月工资,工资总额128340元,代扣社保7516元,代扣公积金2768元,个税3954.48元,实际发放114101.52元。把没笔分录写清楚数字都写上
比如,我们国际的业务来往买卖都是没发票的,也不是公户的,但是运输的公司费用是可以开发票的,那我们可以拿来用么?可以开公司的么?
老师,你好,请问客户来料加工,其中部分物料产生废料,客户开废料发票给我们,我司的加工费发票已经提前开了,请问现在废料要付款给客户,需要有哪些原始凭证来申请付款
所有者权益是负的10万,是不是我可抵10万的收入,这样利润为0,就不用缴纳企业所得税对吧
老师,这种营业执照能开这样的发票吗?
老师,早上好,跨地区接监理工程业务,需要办理外管证吗
你好,一般纳税人,小企业会计准则,公司10年前买了一套40平的公寓,在公司名下,只有购房合同没有发票,房款20万,没有入账,也没报过房产税,现在我该怎么办?谢谢
单位是商贸企业,购进货物后通过实体店和拼多多卖出去,现在要统计收入和成本,成本主要包括那些
发国际快递的费用发票可以用吗,不过不是我们的运输,因为我们自己没做国际的
我家公司还有二万的留底税能帮忙出手吗?
法人代付费用,分录是不是,借:成本费用,贷其他应付款?
本期分摊金额呢?
本期分摊金额是8700/3=2900啊