你好 借:预付账款 8700 贷:银行存款 8700 然后 借:管理费用等 2900 贷:预付账款 2900
老师您好,我有3个问题,辛苦回答一下哦,万分感谢: 我们这里是总经办财务室,原来另外一个校区的账和支付都是在总部,包括工资社保公积金的计提。 11月份开始公积金计提在总部,实际支付在分校区,12月份社保、公积金都正常在分校区支付。工资是总部支付(社保缴纳上月,公积金缴纳当月) 1、12月份开始,我是不是需要在分校区账套里补计提社保,总部冲销,公积金正常分校区计提,工资支付挂往来就可以了?(11月份公积金总部已冲销,分校区已补提) 2、原分校区房租摊销及支付在总部,12月份缴纳及房租发票都开在了分校区,接下来我是不是直接总部减少分校区的摊销,分校区续接做原摊销就可以啦,还有没有其他分录? 3、总部有两层,其中一层12月份已退租,我需要做哪些分录?先把固定资产清理掉,12月份减少原房租摊销就可以了还是需要冲销?
老师,办公室装修消防改造合同总金额25870,其中4月支付12935元,并开专用发票12935元,6月支付12935元,并开专用发票12935元,请问以上的分录怎么做?后面分摊的分录也麻烦写一下
分摊本月房租和装修费,总预付金额8700元,已分摊金额2900元,总分摊月份三个月,本期分摊金额。把分录写清楚数字都写上
银行转账支付本月的房屋租金收到对方开具普通发票,金额7619.05元,税额380.95元,价税合计8000元,支付本月物业费收到对方开具普通发票565.05元,税额16.95元,价税合计582元,把没笔分录写清楚数字都写上?
发放上月工资,工资总额128340元,代扣社保7516元,代扣公积金2768元,个税3954.48元,实际发放114101.52元。把没笔分录写清楚数字都写上
税款合计22600元,增值税税率13%,增值税是多少
老师汇算清缴完亏损额能跟正常第四季度年末亏损一样的数吗
将摊销过的正使用的蒸汽管路1500元、已经损坏的压缩空气管路1500元结转入产品成本,请编制摊销分录。蒸汽管路是周转材料
将摊销过的正使用的蒸汽管路1500元、已经损坏的压缩空气管路1500元结转入产品成本,请编制摊销分录。
老师新开业医院,第一年亏损80万,税务能查吗
云南白药小柴胡颗粒的哪个阶段的生命周期
老师,我们第一年医院汇算清缴,亏80万,能查我们吗
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
本期分摊金额呢?
本期分摊金额是8700/3=2900啊