借预付账款贷银行存款6万, 借销售费用贷预付账款

1.计提医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金计入什么科目 2、摊销年初已支付应由本月负担的车间财产保险费用500元 怎么做会计分录
(1)支付本月应该承担的水电费450元 2)本月支付下年度保险费600 000元 (3)摊销应该由本月承担但在上月已经支付的门卫房租金300元 (4)摊销应该由本月承担但下年度支付的办公室租金80 000元 (5)本月支付上年度已经摊销的设备修理费100000元 6)计提本月应该承担的设备折旧费750 000元 (7)本月应计佣金收入560元,预计到下月才能收到现金 (8)收到上月提供劳务收入240元 (9)本月销售商品,并收到货款1 500 000元 (10)本月销售商品900000元,发票已开出,货款尚未收到 要求: (1)根据收付实现制和权责发生制,分别确定本月的收入和费用。
支付一笔车辆保险费,分12个月摊销。 1.付款时做分录: 借:预付 1000 贷:银行1000 2.收到发票: 借:主营业务成本 884.96 应交税费-进项115.04 贷:预付款 3.转为摊销分录 借:待摊费用/保险费 1000 贷:主营业务成本 1000 4.每月摊销分录: 借:主营业务成本 83.3 贷:待摊费用/保险费 83.3 以上分录做的对吗?特别是第3-4最后两笔分录。
摊销应由本月负担的财产保险费,其中生产车间摊销2000元,管理部门摊销5000元。问会计分录?
1)销售部门支付上半年的保险费60000元2)摊销应由本月负担的销售部门保险费分录
老师你好,问下公司付外面汽车维修怎么走账好,车子不是公司的
老师,我这个月算个税,出来这个提示,是什么意思
茶几1500,办公桌2760是直接入费用还是固定资产呢
新成立的公司,11月做的税费种认定,12月才可以报个税,那我10月份的工资可以从公司账面上发吗?前面的报不了税怎么办?怎么做账?老师
老师 生产型企业 开具出口发票 备注栏 目的地错了 需要冲红重新开具吗 ?
开普票需要选择1%的税率吗
老师,请问一个问题,我们公司有跟其他公司合作,其中有返点给我们公司,但返点是走私账转,现在换从对方公转私到我们私人账号可否这样操作?不可以理由是什么呢?会出现啥风险
个体户查账征收是在哪里申报税费呢?
老师,增值税几附加税费申报表里期初未缴税额哪里来的
老师,我一家公司要从11月中旬变更主体,那我12月报之前的收入有关系吗,应该没关系的吧?只是主体变更了,业务还是原来的业务金额对不?