借:银行存款791000 贷:主营业务收入700000 应交税费-增值税-销项91000 借:主营业务成本420000 贷:库存商品420000
销售产品一批,价值10万元,增值税1.3万元,款已收存银行,同时,为销售产品方式运输费2000元,以现金支付,该批产品的成本为7万元
销售产品一批,价款6000元,收到款项存入银行;同时,结转已销产品成本4000元
销售产品一批,售价300000元,增值税39000元,价款尚未收到,该批产品实际成本为180000元,结转已售产品成本
7、销售产品一批化,售价700000元,增值税91000元,款项均已收到存入银行该批产品实际成本为420000元,结转已售产品成本。
7、销售产品一批化,售价700000元,增值税91000元,款项均已收到存入银行。该批产品实际成本为420000元,结转已售产品成本。
前期电费是预付充值的,现在开具发票分摊费用怎么写摘要?
我收到0.01到账做会计凭证做哪里?抖音打款测试的
承兑汇票金额 26700 贴现银行到账 27600 银行为什么多到账了 900 这 900 怎么做分录
鸡排腿 去皮鹌鹑蛋流通环节税率?
老师,我想请问,我8月5号发生一次油费100,8月15号发生一次油费150元,我于8月20号统一开票250元………这种情况下,我也没有跨月开票报销,如果予以报销,合理吗??? 我家会计讲实报实销,是一笔对应一笔,8月5号应开票100,8月15应开票150…这样不符合权责发生制?
老师,如果一个员工含社保个人部分工资是4000,扣社保个人部分实发3500,计提工资,和计提社保,这两部分正确分录分别是
老师 我们分所参与项目投标 中标了支付中标服务费(钱有分所转入总部 再由总部支付给招标平台),对应的发票 总部做账使用了,现在分所说费用实际是有他们付的款 他们也需要发票入账,这种情况怎么处理
一般纳税人广告牌制作税率是多少?
贸易的开票开什么类目
老师你好,如果在3家公司任职,一家公司工资是6000元,另外2家各1000元,9月说要实行强制缴纳社保,这个社保要怎么缴纳?