你好,实际抵扣金额填写了吗?

老师请问下小规模季报的时候,附表一填写3%增收率,附表三2%抵减率,附表二就是附加税那里要怎么填?还有填了附表一和附表三后,主表显示按照1%交税,不是45万以内免税吗?还有主表第11栏小微企业减免填多少?
老师,我已经填写增值税附表4的加计抵减,怎么在主表不体现呢 还是要手动填,填那一列呢
您好,老师,我是3月有1笔建筑服务异地增值税预缴申报好了,并且已经扣完增值税和附加税了,在申报3月的时候没有把这笔已经交过的税收减掉,导致又扣了1次重复的税额,现在要更正申报,要先填附表四(税额抵减情况表)吗?填在第几列,还是直接主表填28行?
老师,你好!请问我这个月抵扣了税控机服务费280元,已在主表第23栏填写,附表四也填写了,还有增值税减免申报明细表也填写了,现在申报时说不通过,怎么办?
老师,申报增值税的时候,填完表四预缴的增值税,为什么提取不到主表减除呢,还是得手动填写数据
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
填了啊 也保存了
你看一下19栏里面是不是减去了,你需要交税吗?需要抵扣,
就是没体现啊 需要交税
手动可以填吗 填23列
你好,截图你的附表四,还有主表看一下。
不可以手动填写23蓝的。