齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
第一列,只要你是服务类的,企业做了服务收入的都需要填写 然后后面的扣除项目,这个是收入减去成本,按这个来缴纳增值税的 差额交税的填写你成本加税合计。
这个增值税报表一二不是有填吗,这三咋还要填啊
你好,对的是的,这个不冲突的。
老师,不是太懂 1:后面扣除项目,是收入减去成本,然后按这个来缴纳增值税,我们不是按销项减进项缴纳增值税吗 2:这个表3是需要我们自己填,还是填了表2 进项他就自动跳出来了
好,你们是什么情况不清楚,但是有一种差额,交税是收入减去成本,没有说你们的单位的情况,你也没告诉我你们单位销售的是什么,比如劳务派遣,他是差额交税,收入减去成本,按这个来交增值税,它不是销项减去进项。
这个表格需要自己填写的 不会在附表二里面体现,他在附表一和主表里面体现。
他们是建筑公司,正常装修等都有做
好,有3%简易计税的吗?
有3%简易计税的
简易计税的,按照差额来交税,收入减去成本,这个本期发生额实际抵扣金额填写你成本加税,合计的就可以了。
老师,收入这个我可以看开的发票,成本这个怎么来看啊,然后这个意思是我也不用看我进项认证多少了是吗,表一二就不需要填了
你好,简易计税的,你能填写附表二吗?
不可能让你抵扣了销项之后,他在允许你抵扣成本的
收入减去成本,不是告诉你销项减去进项
没有填过所以才和老师确认下,这样她就是表一销项填下开票,表三填写收入减成本的差额计税是吗 另外这个收入减成本是指本期主营业务收入减去主营业务成本金额是吗
附表一里面正常填写,填写简易计税的,这个明白吗?
附表三在3%,第一列填写价税合计收入的,然后再扣除本期发生额、实际抵扣金额、填写成本价税合计的。
本期发生额是指什么,我就是这些不知道填什么数据,还有您说的成本价税合计填在哪,所以才问成本是指主营业务成本吗
你好,你这个项目对应的成本,比如你开的是3%的简易计税,那你结转的成本是多少?如果你是清包工的话,不就是你项目上的工人的工资?
老师 这是什么情况?哪里填的不对啊
这个什么情况啊?填报不了
老师,这个表怎么填,填哪里,什么情况需要填?
老师,这个是什么情况要填啊
请问老师,这个是什么情况?要怎么解决啊
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这个增值税报表一二不是有填吗,这三咋还要填啊
你好,对的是的,这个不冲突的。
老师,不是太懂 1:后面扣除项目,是收入减去成本,然后按这个来缴纳增值税,我们不是按销项减进项缴纳增值税吗 2:这个表3是需要我们自己填,还是填了表2 进项他就自动跳出来了
好,你们是什么情况不清楚,但是有一种差额,交税是收入减去成本,没有说你们的单位的情况,你也没告诉我你们单位销售的是什么,比如劳务派遣,他是差额交税,收入减去成本,按这个来交增值税,它不是销项减去进项。
这个表格需要自己填写的 不会在附表二里面体现,他在附表一和主表里面体现。
他们是建筑公司,正常装修等都有做
好,有3%简易计税的吗?
有3%简易计税的
简易计税的,按照差额来交税,收入减去成本,这个本期发生额实际抵扣金额填写你成本加税,合计的就可以了。
老师,收入这个我可以看开的发票,成本这个怎么来看啊,然后这个意思是我也不用看我进项认证多少了是吗,表一二就不需要填了
你好,简易计税的,你能填写附表二吗?
不可能让你抵扣了销项之后,他在允许你抵扣成本的
收入减去成本,不是告诉你销项减去进项
没有填过所以才和老师确认下,这样她就是表一销项填下开票,表三填写收入减成本的差额计税是吗 另外这个收入减成本是指本期主营业务收入减去主营业务成本金额是吗
附表一里面正常填写,填写简易计税的,这个明白吗?
附表三在3%,第一列填写价税合计收入的,然后再扣除本期发生额、实际抵扣金额、填写成本价税合计的。
本期发生额是指什么,我就是这些不知道填什么数据,还有您说的成本价税合计填在哪,所以才问成本是指主营业务成本吗
你好,你这个项目对应的成本,比如你开的是3%的简易计税,那你结转的成本是多少?如果你是清包工的话,不就是你项目上的工人的工资?