第一列,只要你是服务类的,企业做了服务收入的都需要填写 然后后面的扣除项目,这个是收入减去成本,按这个来缴纳增值税的 差额交税的填写你成本加税合计。
老师,我们公司是劳务公司小规模,给别人开建筑服务票,别人要求专票,50万,开3%的税点,那么我们的税负率多少,如果这个税钱让对方出,让她多出几个点?
老师,我们公司是劳务公司小规模,给别人开建筑服务票,别人要求专票,开3%,那么我们的税负率多少,如果这个税钱让对方出,让她多出几个点?
老师,第十三题,其他事务所的组成部分底稿,也应纳入自己底稿范围么?
公司承办活动,将自营的游泳抵用券作为奖品免费发放;作为员工业绩奖励免费发放游泳抵用券;销售健身卡的时候做活动赠送游泳抵用券。以上3种情况在发放和使用的时候应该如何记账
公司社保账户如何开通
老师,如何评估跨境电商Tk这个店铺税收问题
9.1号强制交保险,公司就法人一个人需要强制交吗
法人交5万现金账上,过一天又转出汇货款怎么做分录
老师年初未分配利润7200和9800是怎么算出来的?谢谢
老师对于计算基本每股收益的时候,他的股数我分不清什么类型要算时间的加权平均,什么类型不要算时间的加权平均。
这个增值税报表一二不是有填吗,这三咋还要填啊
你好,对的是的,这个不冲突的。
老师,不是太懂 1:后面扣除项目,是收入减去成本,然后按这个来缴纳增值税,我们不是按销项减进项缴纳增值税吗 2:这个表3是需要我们自己填,还是填了表2 进项他就自动跳出来了
好,你们是什么情况不清楚,但是有一种差额,交税是收入减去成本,没有说你们的单位的情况,你也没告诉我你们单位销售的是什么,比如劳务派遣,他是差额交税,收入减去成本,按这个来交增值税,它不是销项减去进项。
这个表格需要自己填写的 不会在附表二里面体现,他在附表一和主表里面体现。
他们是建筑公司,正常装修等都有做
好,有3%简易计税的吗?
有3%简易计税的
简易计税的,按照差额来交税,收入减去成本,这个本期发生额实际抵扣金额填写你成本加税,合计的就可以了。
老师,收入这个我可以看开的发票,成本这个怎么来看啊,然后这个意思是我也不用看我进项认证多少了是吗,表一二就不需要填了
你好,简易计税的,你能填写附表二吗?
不可能让你抵扣了销项之后,他在允许你抵扣成本的
收入减去成本,不是告诉你销项减去进项
没有填过所以才和老师确认下,这样她就是表一销项填下开票,表三填写收入减成本的差额计税是吗 另外这个收入减成本是指本期主营业务收入减去主营业务成本金额是吗
附表一里面正常填写,填写简易计税的,这个明白吗?
附表三在3%,第一列填写价税合计收入的,然后再扣除本期发生额、实际抵扣金额、填写成本价税合计的。
本期发生额是指什么,我就是这些不知道填什么数据,还有您说的成本价税合计填在哪,所以才问成本是指主营业务成本吗
你好,你这个项目对应的成本,比如你开的是3%的简易计税,那你结转的成本是多少?如果你是清包工的话,不就是你项目上的工人的工资?