您好 (1)将58000元转入职工工资存折。 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 (2)用银行存款6000元预付下季度车间用房租,并相应分摊本月负担2000元。 借:预付账款 6000 贷:银行存款6000 借:制造费用 2000 贷:预付账款2000 (3)生产1号产品耗用材料120000元,Ⅱ号产品耗用材料180000元,车间一般耗用材料4200元,厂部耗用材料1500元。 借:生产成本-1 120000 借:生产成本-Ⅱ 180000 借:制造费用 4200 借:管理费用 1500 贷:原材料 120000%2B180000%2B4200%2B1500=305700 (4)用现金支票购买厂部办公用品7500元。 借:管理费用7500 贷:银行存款7500 (5)计提本月固定资产折旧,其中车间折旧11000元,厂部折旧6500元。 借:制造费用11000 借:管理费用6500 贷:累计折旧11000%2B6500=17500 (6)分配工资费用,其中1号产品工人工资34000元,Ⅱ号产品工人工资66000元,车间管理人员工资16000元,厂部管理人员工资8000元。 借:生产成本-134000 借:生产成本-Ⅱ66000 借:制造费用16000 借:管理费用8000 贷:应付职工薪酬 34000%2B66000%2B16000%2B8000=124000 (7)用银行存款支付车间设备日常维修费5000元。 借:制造费用 5000 贷:银行存款 5000 (8)结转制造费用(按工人工资比例分配) 借:生产成本-1 38200*34000/(34000%2B66000)=12988 借:生产成本-Ⅱ 38200*66000/(34000%2B66000)=25212 贷:制造费用 5000%2B16000%2B11000%2B4200%2B2000=38200

老师,发票有折扣的话好像折扣金额要单独在一行才行是不?
老师,新办的个体工商户税务登记,在电子税务局新办企业套餐里操作时,定额核定信息核定日期起和核定日期止该怎么填写?系统默认的当月初和月末,但是点下一步时说不符合规则,是不是自己不能弄要税务局的喷给弄啊?
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么