你好需要计算做好了发给你
老师门店的装修费,金额2.5万怎么做账
我们运输公司没房产,办公用的是老板另一个公司的办公室和场地。如果运输公司账上没有办公室和场地租金正常吗?怎么处理合适呀?
老师员工出差,餐费发票没及时开过来,回来了才想起来,发微信让老板开具,老板拍照发了张定额发票,老师这发票截图打印出来可以用吗?万一老板又把纸质的给其他客人了咋办?
固定资产折旧系统中有了那么还需要打印出来作为原始凭证么
涉外跨区域事项预交了税款,原来是工程服务,现在工程完事发现开多了,需要重开劳务发票,可以红冲吗?
老师,A公司和B公司项目点同在温州,A公司和B公司同是跟总包C公司签的工程合同,为什么A公司是9%计税,B公司是3%计税?
老师,合同是按手印的,扫描件合法吗?
预付加油费怎么入帐,谢谢老师
2025年税务检查发现2022年到2024年少报收入,补缴2022年到2024年增值税,和附加税还有企业所得税,同时还有滞纳金,这样2025年5月要怎么做账
老师,我们是建筑公司,我现在这个项目没有进项,但是有合同和本次结算单,我能开销项出去吗?
1借应付职工薪酬58000 贷银行存款58000
2.借预付账款600 贷银行存款600
借制造费用200 贷预付账款200
3.借生产成本~1号产品120000 -‖产品180000 只要不是4200 管理费用1500 贷原材料306700
4借管理费用7500 贷库存现金7500
5.借制造费用11000 管理费用6500 贷累计折旧17600
6借生产成本~1号产品34000 -‖产品66000 制造费用16000 管理费用8000 贷应付职工薪酬124000
7借制造费用5000 贷银行存款5000
8制造费用金额合计是 200+4200+11000+16000+5000=36400 1产品分配36400*34/100=12376 2产品分配36400*66/100=24024
借生产成本~1号产品12376 -‖产品24024 贷制造费用36400
91产品成本是120000+34000+12376=166376 2产品成本是180000+66000+24027=270027
借库存商品-1产品166376 -2产品270027 贷生产-1产品166376 -2产品270027