你好同学,具体是什么问题
某公司有A、B、C三个项目,公司的资本成本率为10%,预计每年净利润及现金流量信息见下表: 年份 A项目 B项目 C项目 净利润 折旧 现金流量 净利润 折旧 现金流量 净利润 折旧 现金流量 0 -15000 -8000 -12000 1 2000 10000 12000 -1800 3000 1200 600 4000 4600 2 3240 10000 13240 3000 3000 6000 600 4000 4600 3 3000 3000 6000 600 4000 4600 合计 5040 15240 4200 5200 1800 1800 试用净现值法评价A、B、C三个方案的可行性。 已知:(P/F,10%,1)=0.9091,(P/F,10%,2)=0.8264,(P/F,10%,3)=0.7513,(P/A,10%,3)=2.487
某公司有A、B、C三个项目,公司的资本成本率为10%,预计每年净利润及现金流量信息见下表:年份A项目B项目C项目净利润折旧现金流量净利润折旧现金流量净利润折旧现金流量0-15000-8000-12000120001000012000-1800300012006004000460023240100001324030003000600060040004600330003000600060040004600合计50401524
某公司有A、B、C三个项目,公司的资本成本率为10%,预计每年净利润及现金流量信息见下表:年份A项目B项目C项目净利润折旧现金流量净利润折旧现金流量净利润折旧现金流量0-15000-8000-12000120001000012000-1800300012006004000460023240100001324030003000600060040004600330003000600060040004600合计5040152404200520018001800试用净现值法评价A、B、C三个方案的可行性。已知:(P/F10%,1)=0.9091,(P/F,10%,2)=0.8264,(P/F,10%,3)=0.7513,(P/A,10%,3)=2.487
设企业的资本成本为10%,有三项投资项目。有关数据如下表1所示。单位:万元年份A项目B项目C项目净收益折旧现金流量净收益折旧现金流量净收益折旧现金流量0(20000)(9000)(12000)118001000011800(1800)300012006004000460023240100001324030003000600060040004600330003000600060040004600合计504050404200420018001800已知:(P/A,10%,3)=2.487,(P/F,10%,1)=0.9091,(P/F,10%,2)=0.8264,(P/F,10%,3)=0.7513请分别计算三个项目的净现值并且判断项目是否可行?
年A项目B项目C项目份净利折旧现金净净利折旧现金净净利折旧现金净润流量润流量润流量0(20000)(9000)(12000)118001000011800(1800)300012006004000460023240100001324030003000600060040004600330003000600060040004600合50404200420018001800计假设企业的资本成本为10%,有三项投资项目,试用净现值法和内含报酬率法分别进行分析。b
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
工资发放被退回重新转可以借银行存款,贷银行存款吗
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
老师,还是不明白在从微信零钱扣除手续费,的做账比如1月收入总共1000元,2月2日提现到银行卡,借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000,然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元,然后2月收入总共2000元,做借其他货币资金2000主营业务收入2000元,到3.1号提现,要提现2000但是之前1月扣了1元手续费,只能提现1999了,还要从1999里面扣1.99的手续费,这样再怎么做分录啊
老师您好,我想问下就是从别的公司转进来100多人,然后我这个月做工资,报个税,现在情况是我申报个税入职时间我应该怎么填合适
老师,超市自己采了一批货,4月付的款,5月入得库,我正常应该是4月做笔付款的帐,借:应付账款贷:银行存款,5月在做入库的帐,借:库存商品贷:应付账款,现在结转4月主营业务成本的时候发现有这里的供应商的成本因为4月有销售,这样咋弄?正常结转成本吗
本年利润借方表示亏损。 那为啥本年利润 分录在贷方 亏损的时候 借利润分配未分配利润贷本年利润
管道设计费计入固定资产原值吗
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊