你好 可以的,这个也是常见的账务处理方法的
老师好,上季度我错把其他应付款做成主营业务收入了,现在用红字更正凭证可以的吧?
老师,你好,我想问一下我我上个应收账款和主营业务收入数据我错了,我这个月调整的话可以做一张一样的凭证用红字冲了吗
老师请问一下我开60号发票发现错了一个字,开了61号正确的。63号冲60号。收现金,合并做账,可以这样做账嘛?需要做一笔红字主营业务收入吗?
老师,我发现五月我有一笔分录做错了,借银行存款10000贷主营业务收入和增值税,我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税,我不想把原分录全红冲再作一张正确的,我可以这样做么,墒要写调整五月几号凭证,然后借方红字银行存款,再借方应收账款,就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。,
你好,我今年查账,查到2021年有一笔收入多记了,借,其他应付款,贷,主营业务成收入,这一笔错了,想问今年怎么调账,,,我把他红冲了,就这一笔不存在了,可以吗?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧