您好,若不退税,调整汇算清缴A105000表单的其他就可以了
老师您好! 我们企业所得税年报缴纳数字有负的2.68元,现在税务局要我们办退税。如果不想退的话也可以,就是要更正企业所得税年报,我把成本减少2.68元,本年应补(退)企业所得税还是负数2.68元。老师,这个要怎么做呢?
老师,您好,我们有27块钱的企业所得税退税,现在税务打电话要我们退税,如果申请的话有没有查账的风险,不过不想退的话有没有办法调整这个数呢?
老师,我想问下,这个企业所得税汇算清缴的时候我们可以退1340元的税钱,但是由于我们有欠税,所以没有退,现在税务跟我们老板打电话说让把税调一下,不要这笔退税了,这个要怎么弄啊
听说 现在的 【增值税留抵退税】查的很疯狂,可能前脚刚退,后脚电话就来查了。 那如果是 【企业所得税】 呢 ?【企业所得税】 有没有查得这么夸张 ? 我们被通知要做 [2021年汇算清缴退税],会不会退完了 回头又查这查那 ? 老师有听说吗 ?
老师,税务局通知我退800多元的2022年的企业所得税,其实我不想退税,想放在第二季度所得税预交时抵扣,这种金额没有超过1000元,有没有被税务局查账的风险呢? 老师 我如果申请退税 风险有多大了
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
具体应该怎么调整呢?
在调增那里,你用数字试下,试到退税是0就可以了