你好,是系统取数问题,后台处理就可以的,之前遇到过一次,下个月在申报的时候检查下

老师能帮我解答一下关于个税的问题吗,我们公司是每个月5日发上个月的工资,每月15日之前申报税。我们公司有一个员工今年1月份入职的。1月11日给她上的社保。我们正常1月5月发去年12月的工资,那我1月申报的是去年12月的个税。但没有她的工资,就没有给他做申报。等2月5日 发1月的工资了。2月份她有工资收入了。个税申报的税款所属期是2月的了。现在个税系统里查不到他1月份税款所属期的记录。也就没有她1月份社保的申报记录,这怎么办,她现在要我们公司来补。在社保系统里是能查到她1月份我们公司是上社保的记录的。他说1月份没有收入做0收入的申报。就能看到有社保的申报了。我觉得我们没有错,也不应该补呀。我们要怎么办这个事情呢?
老师我们公司一月份组建,发第一个月工资财务还没有到岗,没有申报个调税,二月份做了零申报,现在想补交个调税,更正申报网上做不了,因为要加人员要去税务大厅,要公章,我们公司公章再外地,如果财务索性不去补交,年底让员工自己汇算清缴的时候补交可以吗?财务不申报,个人APP又如何知道员工这一块工资呢。
老师您好,请教一个问题,我在申报期申报了12月份的个人所得税,显示成功了的,后来申报期结束我查询的时候发现看到不12月的申报表,打电话问税务局结果说可能由于系统和网络原因没有申报上,说不管啥原因只能到专管员那里去弄整改责领书然后补报。我想请问的是我能不能在2023年2月申报1月个税的申报期补报2022年12月的?还是必须去找专管员?我在网上看到个税系统可以在申报期补报其他月份的,也不知道是不是真的,麻烦解惑,谢谢。
老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表,但是没有下载上传开负数发票,然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报,所得税按减去红字发票金额后申报,现在23年2月份才把负数发票开出来,我们公司报税是不是有什么问题,这个问题应该怎么解决
老师 您好 想问一下,公司是在23年5月份成立,一直没有业务发生,没有建立账套,小规模,到24年 1月份生成一般纳税人,开了专票发票一张20万,没有进项税来抵扣税,在1月份申报税要上增值税2万3,想在2月份红冲这张发票,申请退税款2万3回来,这样会有什么风险吗?后面就跟着注销公司了 这样会有什么风险吗?
自营出口收入是自己生产商品还是外购商品
老师,执行小企业会计准则,申报2026年第一季度财务报表,本期金额是1-3月累计金额吗
老师清包工劳务公司,小规模纳税人,能不能开发票开1%普通发票?
外购商品,我们自己委托别人出口,但是我们自己报税、退税,是属于委托出口收入吗?还是自营出口收入
建筑行业的印花税,购销合同,建安税率有区别吗?
老师好,修理厂给个人开票,购买方写个人名字吗还是写什么,纳税人识别号写什么呢
个体工商户刚做税务登记,是查账征收,想申请定期定额,但在申请的时候,个人经营所得税,有个月实际应纳税数值呢
美团的收入怎样记账,例如 结算总价25.49 总收入27.81 平台技术服务费1.91 商家营销费用0.41 辛苦老师给出明确的会计分录
老师对一般纳税人他这个专票入成本就少交企业所得税,成本票一般都是哪些呀?
自营出口收入是指自己生产商品出口吗
你好,老师,你说的后台处理是去大厅么?
老师,大厅去了说是让我在系统自己开个无欠税证明,但是报表上的数字一直有,老师,那在3月就调到30栏可以不?
专管员可以在操作的。不用去大厅 20年的时候出现过取数问题,申报表还不能修改的情况,比如当时出现的自动进行取数不对的
老师,刚去找专管员了,他问的他们的科长,说是调了就行,但是这个勾稽关系自己不熟,怕调了后期有风险。
根据报表看,这笔消掉后,应当是全部是0,不会有问题的,系统上的报表是不变的。只是后台的数据变化,再就是从次月开始申报的时候会有变化
老师,你说的从次月开始申报有变化是什么意思,意思是下月还会带出来这个数据么?如果3月调的话就调30栏么?
是后台处理了,下个月再申报,这笔金额就不会带出来了
老师,你说的后台处理是找专管员么?
老师,你的意思是我在报表上别调是么?
是找专管员的。报表上是专管员让填写的么
老师,刚去找专管员了,他问的他们的科长,说是调了就行
好吧,按照税务的来吧,税务认可就可以
但是去找专管员也没录音,也没文件就说了一下,后期有问题的话会不会找麻烦
那不会的,不至于的。出现这个问题后台会有异常申报记录,专管员看到会给你备注原因通过。之后不会找你的麻烦
好的,老师,谢谢
不客气,祝工作顺利