你好,是系统取数问题,后台处理就可以的,之前遇到过一次,下个月在申报的时候检查下

请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办
我单位12月欠缴,上周六我去大连银行划款缴费,结果把12月已生成上账总险的除养老部分其余四险扣款,12月养老部分没扣[流泪],然后把1月养老划款完成, 拨打12333说得找12366税务咨询,税务对接税务专干查完上面问题,再问其余四险的问题,要我给86586692打电话,一个一直占线的电话[抓狂][抓狂][抓狂][抓狂]永远挂不通 ❗金保系统中一直申请提交就是没有审批金额生成, 去窗口外的人员咨询,给的答复“没有弹出错误就一直申请”[尴尬],这种怎么解决啊
老师我们公司一月份组建,发第一个月工资财务还没有到岗,没有申报个调税,二月份做了零申报,现在想补交个调税,更正申报网上做不了,因为要加人员要去税务大厅,要公章,我们公司公章再外地,如果财务索性不去补交,年底让员工自己汇算清缴的时候补交可以吗?财务不申报,个人APP又如何知道员工这一块工资呢。
老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表,但是没有下载上传开负数发票,然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报,所得税按减去红字发票金额后申报,现在23年2月份才把负数发票开出来,我们公司报税是不是有什么问题,这个问题应该怎么解决
老师 您好 想问一下,公司是在23年5月份成立,一直没有业务发生,没有建立账套,小规模,到24年 1月份生成一般纳税人,开了专票发票一张20万,没有进项税来抵扣税,在1月份申报税要上增值税2万3,想在2月份红冲这张发票,申请退税款2万3回来,这样会有什么风险吗?后面就跟着注销公司了 这样会有什么风险吗?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
你好,老师,你说的后台处理是去大厅么?
老师,大厅去了说是让我在系统自己开个无欠税证明,但是报表上的数字一直有,老师,那在3月就调到30栏可以不?
专管员可以在操作的。不用去大厅 20年的时候出现过取数问题,申报表还不能修改的情况,比如当时出现的自动进行取数不对的
老师,刚去找专管员了,他问的他们的科长,说是调了就行,但是这个勾稽关系自己不熟,怕调了后期有风险。
根据报表看,这笔消掉后,应当是全部是0,不会有问题的,系统上的报表是不变的。只是后台的数据变化,再就是从次月开始申报的时候会有变化
老师,你说的从次月开始申报有变化是什么意思,意思是下月还会带出来这个数据么?如果3月调的话就调30栏么?
是后台处理了,下个月再申报,这笔金额就不会带出来了
老师,你说的后台处理是找专管员么?
老师,你的意思是我在报表上别调是么?
是找专管员的。报表上是专管员让填写的么
老师,刚去找专管员了,他问的他们的科长,说是调了就行
好吧,按照税务的来吧,税务认可就可以
但是去找专管员也没录音,也没文件就说了一下,后期有问题的话会不会找麻烦
那不会的,不至于的。出现这个问题后台会有异常申报记录,专管员看到会给你备注原因通过。之后不会找你的麻烦
好的,老师,谢谢
不客气,祝工作顺利