你好 16,借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 17,借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:资产减值损失,贷:存货跌价准备,固定资产减值准备 18,借:营业外支出,贷:银行存款 19,借:管理费用,贷:长期待摊费用 20,借:应付职工薪酬,贷:银行存款

15.以银行存款支付经营租入厂部用房的改良工程支出20000元,该用房租期2年。16.计提本月固定资产折旧8900元。其中:车间用固定资产折旧6900元,行政管理部门用固定资产折旧2000元。17.计提本月坏账准备300元,存货跌价准备4000元,固定资产减值准备6000元。18.以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。19.摊销本月负担的车间固定资产修理费1900元。20.以银行存款支付专设销售机构人员的工资15000元。1.根据上述经济业务编制会计分录;2.计算企业当月的管理费用、销售费用、财务费用。
16.计提本月固定资产折旧8900元。其中:车间用固定资产折旧6900元,行政管理部门用固定资产折旧2000元。17.计提本月坏账准备300元,存货跌价准备4000元,固定资产减值准备6000元。18.以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。19.摊销本月负担的车间固定资产修理费1900元。20.以银行存款支付专设销售机构人员的工资15000元。
16.计提本月固定资产折旧8900元。其中:车间用固定资产折旧6900元,行政管理部门用固定资产折旧2000元。17.计提本月坏账准备300元,存货跌价准备4000元,固定资产减值准备6000元。18.以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。19.摊销本月负担的车间固定资产修理费1900元。20.以银行存款支付专设销售机构人员的工资15000元。
11、以银行存款支付车间劳动保护费1100元。12、以现金支付职工防暑降温费6000元。13、以银行存款支付下年度厂部固定资产财产保险费4600元,生产设备保险费5300元.14、以银行存款缴纳本月增值税6000元,上月增值税8000元。15、以银行存款支付经营租入厂部用房的改良工程支出20000元,该用房租期2年。16、计提本月固定资产折旧8900元。其中:车间用固定资产折旧6900元,行政管理部门用固定资产折旧2000元。17、计提本月坏账准备300元,存货跌价准备4000元,固定资产减值准备6000元。18、以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。19、摊销本月负担的车间固定资产修理费1900元。20、以银行存款支付专设销售机构人员的工资15000元。(三)要求:1、根据上述经济业务编制会计分录;2、计算企业当月的管理费用,销售费用,财务费用
1.计算本月计算本月应付职工薪酬十万元其中计算本月应付职工薪酬十万元其中制造a产品工人工资计算本月应付职工薪酬10万元,其中制造a产品工人工资4万元,制造b产品工人工资2万元,车间管理人员工资15000元,行政管理人员工资25000元2.按照规定的折旧率计提本月的固定资产折旧其中生产车间用固定资产按照规定的折旧率计提本月的固定资产折旧其中生产车间用固定资产折旧为一万两千元企业管理部门用固定资按照规定的折旧率计提本月的固定资产折旧,其中生产车间用固定资产折旧为12000元,企业管理部门用固定资产折旧为8000元3.以银行存款6000元支付本月水电费,其中生产车间负担2000元,行政管理部门负担4000元4.以银行存款以银行存款预付下半年的财产保险费1200元根据上述业务做出会计分录
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?