赵某 2019 年 8 月工资、薪金所得应预缴个人所得税=(20000*8-4500*8-4500*8-5000*8)*10%-2520-1680=600

某公司职员赵某,2019 年每月取得工资、薪金收入 20 000 元,个人缴纳的三险一金合计为 4 500 元,赡养老人、子女教育、住房租金等专项附加扣除合计为 4 500元,已知:赵某前七个月已预交税款 1 680 元,累计应纳税所得额超过 36 000 元至144 000 元的,适用的预扣率为 10%,速算扣除数为 2 520。计算赵某 2019 年 8 月工资、薪金所得应预缴个人所得税。
司赵019月得工资金收入200元人做统的三验一金合计为4500,养人子育房租金专项除合计为4500元,:赵月已税680累计纳税所超6000元144000扣率为10%,算除为2520计算某2019年月工资、薪金所得应预缴个人所得税。
四、甲公司职员赵某,2022年前10个月每月取得工资、薪金收入22000元,专项扣除4400元,专项附加扣除4000元,(父母年满60岁,育有一子一女6岁),其他扣除0元。11月份赵某工资调整为30000元,其他不变。已知:减除费用为5000元/月,2022年前9个月赵某预缴的个人所得税为5220元。要求:1.计算赵某10月、11月分别累计应纳税所得额;2.计算赵某10月、11月分别税率;3.计算赵某10月、11月分别累计应预扣预缴税额;4.计算赵某10月、11月分别本期应预扣预缴
四、甲公司职员赵某,2022年前10个月每月取得工资、薪金收入22000元,专项扣除4400元,专项附加扣除4000元,(父母年满60岁,育有一子一女6岁),其他扣除0元。11月份赵某工资调整为30000元,其他不变。已知:减除费用为5000元/月,2022年前9个月赵某预缴的个人所得税为5220元。要求:1.计算赵某10月、11月分别累计应纳税所得额;2.计算赵某10月、11月分别税率;3.计算赵某10月、11月分别累计应预扣预缴税额;4.计算赵某10月、11月分别本期应预扣预
甲公司职员赵某,2022年前10个月每月取得工资、薪金收入14000元,专项扣除2800元,专项附加扣除3000元(父母年满60岁,育有一子6岁),其他扣除0元。11月份赵某工资调整为21000元,其他不变。已知:减除费用为5000元/月,2022年前9个月赵某预缴的个人所得税为864元。累计应纳税所得额不超过36000元,适用税率为3%;累计应纳税所得额超过36000元至144000元的,适用税率为10%,速算扣除数2520。要求:计算赵某10月、11月、12月分别应预缴的个人所得税税额。
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