赵019月得工资金收入200元?
北京某公司职员赵某,2019年1月取得工资、薪金收入为20000元,个人缴纳的三险一金合计为4500元,赵某为独生子女,父母现年65岁,育有一子现年5岁,名下无房,现租房居住 1、计算赵某当月应缴纳的个人所得税税额 2、计算赵某2月份应缴纳的个人所得税税额 3、计算赵某7月份应缴纳的个人所得税税额
北京某公司职员赵某,2019年1月取得工资、薪金收入为20000元,个人缴纳的三险一金合计为4500元,赵某为独生子女,父母现年65岁,育有一子现年5岁,名下无房,现租房居住 1、计算赵某当月应缴纳的个人所得税税额 2、计算赵某2月份应缴纳的个人所得税税额 3、计算赵某7月份应缴纳的个人所得税税额
北京某公司赵某,2019年1月取得工资,收入20000元,个人缴纳三险一金合计4500元,赵某为独生子女,父母现年65岁,育子一子现年5岁接受学前教育,名下无房,现租房居住,计算赵某当月应缴纳个人所得税额,计算赵某2月份应缴纳个人所得税额,计算赵某七月应缴纳所得税额
赵某为居民个人,2019年全面工资薪金所得240000元,年劳务报酬所得20000元,年稿酬所得20000元,专项扣除(三险一金)每月4500,专项附加扣除每月4500元,则赵某个人所得税年终汇算清缴时应纳税额为_____元。(居民个人综合所得适用税率部分:全年应纳税所得额超过36000元至144000元时,税率10%,速算扣除数2520)
2.北京某公司职员赵某,2019年1月取得工资、薪金收入20000元,个人缴纳的三险一金合计为4500元,赵某为独生子,父母现年65岁,育有一子现年5岁接受学前教育,名下无房,现租房居住,计算赵某当月应缴纳的个人所得税税额。已知工资、薪金所得减除费用标准为每月5000元,全月应纳税所得额不超过3000元的,适用税率为3%,超过3000元至12000元的,适用税率为10%,速算扣除数为210。
老师在税务系统未勾选电子客运发票,会计还是计算抵扣的,电子系统的发票怎么处理有好几个月的? 有些用于集体福利的进账票,做账时直接做费用了,系统的进项票没勾选,以上可以直接选择不抵扣够选吗,有没风险?
你好,老师,合伙公司,请问如果法人贷款,会对股东造成影响吗?或者有什么别的不好?或者风险吗?
老师,在申报24年的残保金的时候,发现预填的人数为31人,而实际个税申报系统中的人数全年平均下来是 27.75人,最后自查发现是在所得税申报时,系统自动取数错误而会计人员没有发现进行更改,那现在还可以进行更改24年的所得税汇算清缴申报表吗?如果更改,会触发税务风险吗?谢谢老师!
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
19年每月取得的工资、薪金收入20000元
19年每月取得的工资、薪金收入20000元
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19年每月取得的工资、薪金收入20000元
19年每月取得的工资、薪金收入20000元
工资、薪金所得应预缴个人所得税 =(20000-4500-4500-5000)*12*10%-2520=4680