有瑕疵对方后期会退货吗?退货要做销售退回。员工垫付 借其他应付款-员工 贷银行存款。

在产品报废损失怎么做会计分录? 保温杯公司,一个车间一个车间流转,这个车间在产品完工了入库到下个车间,采用的是逐步结转分步法。借:在产品 贷:料工费。然后下个车间,借:在产品 贷:上车间流转下来的在产品+本车间的料工费。如此反复到最后成品入库。但是每个车间都有在产品报废,入库到报废库,然后几个月下来统一卖废铁。几个问题:在产品报废入库到报废库相关分录、报废库的杯子卖废品相关分录、第三个问题是各车间料工费分配本来是在产品和完工入库到下一车间的在产品之间分配,那现在是不是得在产品/完工入库下一车间的在产品/报废在产品,三者之间进行分配了?
企业中途建账,公司车间固定资产,老板两家公司混用的资金,有借款,有贷款,有欠客户材料款,有去年应收余额,应付余额,该怎么入账安排,有生产成品用的模具,每次接收新的订单都给客户先定制一套模具,有些是客户出钱,公司先垫付,有些是公司成本,价格几百到几千,不等,能循环利用,这部分该怎么入账
1、z公司2021年4月“生产成本”账户的期初余额为92820元,其中,A产品生产成本明细账的期初余额为35680元,B产品生产成本明细账的期初余额为57140元,4月份有关产品生产的业务如下:(1)领用材料14600元,直接用于A产品生产8400元,B产品生产5000元,车间一般耗费1200元(2)计算本月应付生产工人薪酬28500元,车间管理人员薪酬1368元,生产工人薪酬按生产工时比例在A、B产品之间进行分配(A产品生产工时为6400小时,B产品生产工时为3600小时)(3)计提本月生产车间固定资产折旧费6600元(4)用现金支付本月车间办公费332元(5)按生产工时的比例分配并结转制造费用(6)A产品月末全部完工,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本要求:根据上述经济业务编制会计分录(写出计算过程)
1、z公司2021年4月“生产成本”账户的期初余额为92820元,其中,A产品生产成本明细账的期初余额为35680元,B产品生产成本明细账的期初余额为57140元,4月份有关产品生产的业务如下:(1)领用材料14600元,直接用于A产品生产8400元,B产品生产5000元,车间一般耗费1200元(2)计算本月应付生产工人薪酬28500元,车间管理人员薪酬1368元,生产工人薪酬按生产工时比例在A、B产品之间进行分配(A产品生产工时为6400小时,B产品生产工时为3600小时)(3)计提本月生产车间固定资产折旧费6600元(4)用现金支付本月车间办公费332元(5)按生产工时的比例分配并结转制造费用(6)A产品月末全部完工,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本要求:根据上述经济业务编制会计分录(写出计算过程)
1、z公司2021年4月“生产成本”账户的期初余额为92820元,其中,A产品生产成本明细账的期初余额为35680元,B产品生产成本明细账的期初余额为57140元,4月份有关产品生产的业务如下:(1)领用材料14600元,直接用于A产品生产8400元,B产品生产5000元,车间一般耗费1200元(2)计算本月应付生产工人薪酬28500元,车间管理人员薪酬1368元,生产工人薪酬按生产工时比例在A、B产品之间进行分配(A产品生产工时为6400小时,B产品生产工时为3600小时)(3)计提本月生产车间固定资产折旧费6600元(4)用现金支付本月车间办公费332元(5)按生产工时的比例分配并结转制造费用(6)A产品月末全部完工,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本要求:根据上述经济业务编制会计分录(写出计算过程)
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
员工没来找你报销的时候不用做分录 支付给他代付款做上述分录
费用不用写一笔吗?
他会不会退货 还是不退货 瑕疵你们承担 你们承担 借营业外支出 贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
如果是由于产品质量而引发了购货方相关的损失而支付的赔偿,对该笔赔偿金直接计入营业外支出。根据企业所得税法规定,这是与生产经营有关的支出,减除责任人赔偿和保险赔款后的余额,可以在税前扣除。
好的,谢谢老师
不客气 祝您工作顺利 如果老师的答复有帮助到您 麻烦结束该提问后给老师一个评价 下次有问题, 欢迎您再来会计学堂发起提问