有瑕疵对方后期会退货吗?退货要做销售退回。员工垫付 借其他应付款-员工 贷银行存款。
在产品报废损失怎么做会计分录? 保温杯公司,一个车间一个车间流转,这个车间在产品完工了入库到下个车间,采用的是逐步结转分步法。借:在产品 贷:料工费。然后下个车间,借:在产品 贷:上车间流转下来的在产品+本车间的料工费。如此反复到最后成品入库。但是每个车间都有在产品报废,入库到报废库,然后几个月下来统一卖废铁。几个问题:在产品报废入库到报废库相关分录、报废库的杯子卖废品相关分录、第三个问题是各车间料工费分配本来是在产品和完工入库到下一车间的在产品之间分配,那现在是不是得在产品/完工入库下一车间的在产品/报废在产品,三者之间进行分配了?
企业中途建账,公司车间固定资产,老板两家公司混用的资金,有借款,有贷款,有欠客户材料款,有去年应收余额,应付余额,该怎么入账安排,有生产成品用的模具,每次接收新的订单都给客户先定制一套模具,有些是客户出钱,公司先垫付,有些是公司成本,价格几百到几千,不等,能循环利用,这部分该怎么入账
1、z公司2021年4月“生产成本”账户的期初余额为92820元,其中,A产品生产成本明细账的期初余额为35680元,B产品生产成本明细账的期初余额为57140元,4月份有关产品生产的业务如下:(1)领用材料14600元,直接用于A产品生产8400元,B产品生产5000元,车间一般耗费1200元(2)计算本月应付生产工人薪酬28500元,车间管理人员薪酬1368元,生产工人薪酬按生产工时比例在A、B产品之间进行分配(A产品生产工时为6400小时,B产品生产工时为3600小时)(3)计提本月生产车间固定资产折旧费6600元(4)用现金支付本月车间办公费332元(5)按生产工时的比例分配并结转制造费用(6)A产品月末全部完工,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本要求:根据上述经济业务编制会计分录(写出计算过程)
1、z公司2021年4月“生产成本”账户的期初余额为92820元,其中,A产品生产成本明细账的期初余额为35680元,B产品生产成本明细账的期初余额为57140元,4月份有关产品生产的业务如下:(1)领用材料14600元,直接用于A产品生产8400元,B产品生产5000元,车间一般耗费1200元(2)计算本月应付生产工人薪酬28500元,车间管理人员薪酬1368元,生产工人薪酬按生产工时比例在A、B产品之间进行分配(A产品生产工时为6400小时,B产品生产工时为3600小时)(3)计提本月生产车间固定资产折旧费6600元(4)用现金支付本月车间办公费332元(5)按生产工时的比例分配并结转制造费用(6)A产品月末全部完工,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本要求:根据上述经济业务编制会计分录(写出计算过程)
1、z公司2021年4月“生产成本”账户的期初余额为92820元,其中,A产品生产成本明细账的期初余额为35680元,B产品生产成本明细账的期初余额为57140元,4月份有关产品生产的业务如下:(1)领用材料14600元,直接用于A产品生产8400元,B产品生产5000元,车间一般耗费1200元(2)计算本月应付生产工人薪酬28500元,车间管理人员薪酬1368元,生产工人薪酬按生产工时比例在A、B产品之间进行分配(A产品生产工时为6400小时,B产品生产工时为3600小时)(3)计提本月生产车间固定资产折旧费6600元(4)用现金支付本月车间办公费332元(5)按生产工时的比例分配并结转制造费用(6)A产品月末全部完工,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本要求:根据上述经济业务编制会计分录(写出计算过程)
注销前注册资本金要全部到位吗
老师,公司出售之前买的挖掘机,需要交几个点的税,之前的进项税已抵扣13%,一般纳税人
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
员工没来找你报销的时候不用做分录 支付给他代付款做上述分录
费用不用写一笔吗?
他会不会退货 还是不退货 瑕疵你们承担 你们承担 借营业外支出 贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
如果是由于产品质量而引发了购货方相关的损失而支付的赔偿,对该笔赔偿金直接计入营业外支出。根据企业所得税法规定,这是与生产经营有关的支出,减除责任人赔偿和保险赔款后的余额,可以在税前扣除。
好的,谢谢老师
不客气 祝您工作顺利 如果老师的答复有帮助到您 麻烦结束该提问后给老师一个评价 下次有问题, 欢迎您再来会计学堂发起提问