销售这个章 这个账务处理这样对。

老师 开始我暂估入账 借 原材料-暂估 贷 应付账款-暂估 发票回来我冲红(金额红字) 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗?? 发票回来(红字) 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存?
借:生产成本-**产品-直接材料 贷:原材料: 借:库存商品-**产品 贷:生产成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应收账款 贷:主营业务收入 制造加工厂是这样的分录吗?
老师,我们是刻章服务公司。 那买回的印模借原材料贷银行存款 制作借库存商品贷原材料 借银行存款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品 这完成一个章是这么做账务处理吗要这么多吗
老师,我们是刻章服务公司。 那买回的印模借原材料贷银行存款 制作借库存商品贷原材料 借银行存款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品 这完成一个章是这么做账务处理吗要这么多吗
老师,我们是建筑材料公司,主营业务是买卖钢材。 比如进价100,售价150:整个过程账务处理是这样吗? 采购进货 借:库存商品 100 贷:银行存款 100 销售货物 借:银行存款 150 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 100 贷:原材料 100
汇算和年报,过了5月31日还能更正吗?
老师我们公司是劳务派遣员工,上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税,现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上,请问可以这样直接入账吗? 借:银行存款2万 贷:其他应收——代扣个税2万 这样对吗
个人转账到乙方公司账户,转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗
请问老师第四季度与汇算清缴的报表不一样,现在要从那里进去更正第四季度的报表
老师,请问一下。每月出的财务报表。我是发整个合并利润报表和资产负债表给老板看对吗?还是说就做一个简报的关键点发给老板?我没有实操过全盘。
老师,问下年中接账,有明细账,总账,科目余额表(但是没有本年累计发生额),这个要根据明细账来填写期初数吗
您好老师,我公司是做无车乘运的。对方公司给我开的运输费发票,然后我公司帮他们车子加油,加油站把发票开给我们公司了,我公司名下没有车子,加油发票开给我们公司这样合规不?
把员工预支的流水一笔笔理清楚,按时间和用途做个台账, 老师有这个台账模板吗?
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
我们是帮企业刻公章财务章发票章法人章的那种,是这样做吗?买回来的材料刻字上去放库存商品吗,领用加工后放库存商品吗不是生产成本啥的吗,总感觉哪里不对
所有的材料什么都是你们提供,最终你销售商品成品张章这样处理就对。
领用跟结转成本这两笔没问题的吗是这样做分录的不
生产出来章,再销售完整的是对的。
那领材料制作就直接借库存商品了吗贷原材料
借生产成本,贷原材料 借库存商品,贷生产成本
给章给客户呢
借银行,贷收入,应交税费
那结转成本呢
借主营业务成本,贷库存商品
那这个给客户章的分录跟我一开始问写得不一样呢,是可以两种这样账务处理吗
你们是自己通过材料人工这些吗?
你们是自己提供材料人工这些吗?
对的,材料买的人工自己做或者招员工做
也就是销售成品印章这样情况吗
你第一个提问是直接从原材料留到库存商品了,没有生产的过程。
客户提供信息我们通过给信息刻,刻完就给当场给客户了
刻章的材料费是不是都你们出的?就等于销售成品。?
购买的之前模板又不是成品,没有字的,客户提供字等信息刻后就转给客户呀
购买材料模板如果是成品赚差价的话也不可能记原材料吧?不是直接库存商品吗
。那就按正常生产出来产品,然后再销售给客户,就这个。处理的。
买材料,然后生产。完工,转到库存商品。在销售给客户。