同学你好 (1)编制甲公司发出商品时会计分录 借,发出商品10000 贷,库存商品10000 (2)编制甲公司收到代销清单时会计分录 借,应收账款16950 贷,主营业务收入15000 贷,应交税费一应增一销项1950 借,主营业务成本7500 贷,发出商品7500 借,销售费用1500 贷,应收账款1500 (3)编制收到乙公司货款时会计分录 借,银行存款15450 贷,应收账款15450
42、2011年3月5日,甲公司委托乙公司销售商品200 件,商品已经发出,每件成本为60元。合同约定乙公 司按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。2011年3月15日, 乙公司对外实际销售100 件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为10 000元,增值税额为1700元, 款项已经收到。2011年3月20日甲公司收到乙公司开具的代销清单时,向乙公司开具一张相同金额的增值 税专用发票。 假定甲公司发出商品时纳税义务尚未发生,不考虑其他因素。 要求:分别为乙公司编制相关业务的会计分录。(除增值税外,其他科目不要求写出明细科目)。
甲公司委托乙公司销售商品,1万件商品已经发出,每件成本为150元。合同约定,丙公司应按每件200元对外销售,甲公司按售价的10%向乙公司支付手续费,乙公司销售5000件,款项已经收到,甲公司收到乙公司开具的代销清单,同时向乙公司开具一张相同金额的增值税专用发票,甲、乙公司进行了款项结算,剩余商品退回,适用的增值税税率为13%,金额用万元表示,编制甲、乙的会计分录
甲公司委托丙公司销售A商品200件,商品已经发出,每件成本为100元。合同约定丙公司应按每件120元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向丙公司支付手续费。丙公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为12000元,增值税税额为1560元,款项已经收到。甲公司收到丙公司开具的代销清单时,向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。假定除上述情况外,不考虑其他因素。
甲公司委托乙公司销售A产品200件,A商品已经发出,每件成本为50元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。乙公司对外实际销售150件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为15000元,增值税税率为13%,款项已经收到。 甲公司收到乙公司开具的代销清单时,向乙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。假定除上述情况外,不考虑其他因素。 要求:(1)编制甲公司发出商品时会计分录 (2)编制甲公司收到代销清单时会计分录 (3)编制收到乙公司货款时会计分录
甲公司委托乙公司销售商品200件,商品己经发出,每件成本为60元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按售价的10%向乙公司支付手续费。乙公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10000元,增值税税额为1600元,款项已收到。甲公司收到乙公司开具的代销清单时,向乙公司开具一张相同金额的增值税专用发票,并收到乙公司提供代销服务开具的增值税专用发票,注明的价款为1000元,增值税税额为60元。假定:甲公司发出商品时纳税义务尚末发生;甲公司对商品采用实际成本进行日常核算。甲公司应编制如下会计分录:
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