你和其他应收款、其他应付款二级科目都是总公司吗?如果其他应收款在借方有余额,其他应付款在贷方有余额,这两个科目对冲一下,借其他应付款贷其他应收款,看一下还有哪个有余额?

老师您好!请问公司注销时与其他公司其他应收款怎么做会计分录平账?
老师 分公司注销,账上与总公司的其他应收款,其他应付款要怎么做账?
分公司注销,账面其他应付款200万需要总公司承担,账务怎么做?
老师,公司注销,应付账款与其他应付款要怎么冲掉?
分公司注销的时候,银行存款有2万,打给了其总公司,请问分公司与总公司分别如何做账 分公司账务处理 借:其他应收款-20000 贷:银行存款 2. 总公司账务处理 借:银行存款20000 贷:其他应付款20000 那么关于分公司的其他应收款余额2万,以及总公司的其他应付款余额2万,分别如何处理
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了