您好 1.12月3日,购买圆锅25吨,单价3100元,金额77500元,增值税10075元(制造业增值税13%).运费4650元,增值税418.50元(运输服务增值9%),全部款项92643.50元已预付 借:原材料77500%2B4650=82150 借:应交税费-应交增值税-进项税额 10075%2B418.5=10493.5 贷:预付账款 82150%2B10493.5=92643.5 2销售给上海机械5台车床,单价42300元,金额211500元,增值税27495元(制造业增值税为13%),价税合计238995元,款已预收。 借:预收账款 238995 贷:主营业务收入211500 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27495 3.用银行存款支付公司会议室修理费1800元及增值税162元(建筑装饰服务增值税9%) 借:管理费用 1800 借:应交税费-应交增值税-进项税额 162 贷:银行存款 1800%2B162=1962 4.销售科任民预借差旅费4000元,付现金支票。 借:其他应收款 4000 贷:银行存款 4000 5.用银行存款214624元缴纳上月企业所得税18900元、未交增值税174700元、城建税12229元、教育费附加5241元、地方教育费附加3494元和个人所得税60元。 借:应交税费-企业所得税18900 借:应交税费-未交增值税174700 借:应交税费-城建税12229 借:应交税费-教育费附加5241 借:应交税费-地方教育费附加3494 借:应交税费-个人所得税60 贷:银行存款214624 6.开出转账支票预付下年度保险费69600元及增值税4176元(保险服务增值税6%),保险费下年度每个月平均摊销。 借:预付账款 69600 借:应交税费-应交增值税-进项税额4176 贷:银行存款 69600%2B4176=73776 7.从建设银行取得短期借款540000元 借:银行存款 540000 贷:短期借款 540000 8.收到新职工赵钢押金200元。 借:银行存款 200 贷:其他应付款200 9.用银行存款1374790元归还短期借款本金1360000元和利息14790元(其中本月应承担利息4930元)。 借:短期借款 1360000 借:财务费用 4930 借:应付利息 14790-4930=9860 贷:银行存款 1374790

d公司为增值税一般纳税人工业制造企业,2021年月12月份发生下列业务:"1、收到国家有关部门投入的货币资金1,000,000元,已存入银行;2、向工商银行签订借款协议,取得借款1,000,000元,期限六个月,月利率0.4%,借款已转在银行存款账户;"3、计提本月份应负担的短期借款利息10.000元;“4、向苏达公司购进乙材料一批,增值税专用发票上注明的买价为100.000元,增值税13,000元,价税合计113.000元,款项已通过银行支付,材料已验收入库;5、从市场上购入一台设备,价值100.000元,增值税13.000元,设备已收到并交付生产使用,款项已通过银行支付;6、用银行存款140000元从其他单位购入一项专利权;7、用现金支付生产车间办公用品费440元,厂部办公用品费160;(电信费、水电费)*8、银行存款支付本月份广告费不含增值税价值10000元,增值税进项税额1300元;"9、用转账支票支付车间房屋维修费74000,增值税额4,440,办公大楼修理费用价款66.000元,增值税额3.960元;10、本月份生产A产品领用甲材料100000元,
公司为增值税一般纳税人工业制造企业,2021年月12月份发生下列业务:"1、收到国家有关部门投入的货币资金1,000,000元,已存入银行;2、向工商银行签订借款协议,取得借款1,000,000元,期限六个月,月利率0.4%,借款已转在银行存款账户;"3、计提本月份应负担的短期借款利息10.000元;“4、向苏达公司购进乙材料一批,增值税专用发票上注明的买价为100.000元,增值税13,000元,价税合计113.000元,款项已通过银行支付,材料已验收入库;5、从市场上购入一台设备,价值100.000元,增值税13.000元,设备已收到并交付生产使用,款项已通过银行支付;6、用银行存款140000元从其他单位购入一项专利权;7、用现金支付生产车间办公用品费440元,厂部办公用品费160;(电信费、水电费)*8、银行存款支付本月份广告费不含增值税价值10000元,增值税进项税额1300元;"9、用转账支票支付车间房屋维修费74000,增值税额4,440,办公大楼修理费用价款66.000元,增值税额3.960元;10、本月份生产A产品领用甲材料100000元,生产产品
资料:1、企业销售A产品100件,单价2000元,增值税率13%,款项已存入银行;用银行存款支付代垫运费1000元,增值税率9%。2、企业销售A产品50件,单价2000元,增值税率13%,款项尚未收到;用银行存款支付由企业承担的运费500元,增值税率9%。3、企业与甲公司签订供货合同,收到甲公司预付的定金5万元存入银行;企业将甲公司订购的A产品200件发运,单价2000元,增值税率13%,用银行存款支付代垫含税运费3270元,企业接银行通知,收到甲公司支付的货款和运费。4、计算城乡维护建设税和教育费附加,税率分别为7%和3%,销项增值税为195000元,进项增值税为130000元。5、结转已售A产品350件成本,单位产品生产成本为1400元。6、用银行存款支付企业办公用品款3000元、通讯费2000元。7、计提应由本月负担的短期借款利息1500元。8、企业收到A公司违约罚款6000元存入银行。9、企业用银行存款向某慈善机构捐赠30000元。10、企业用银行存款支付产品电视广告费20000元。11、企业收到持有B公司股票获得的股利50000元,存入银行。1
:1、企业销售A产品100件,单价2000元,增值税率13%,款项已存入银行;用银行存款支付代垫运费1000元,增值税率9%。2、企业销售A产品50件,单价2000元,增值税率13%,款项尚未收到;用银行存款支付由企业承担的运费500元,增值税率9%。3、企业与甲公司签订供货合同,收到甲公司预付的定金5万元存入银行;企业将甲公司订购的A产品200件发运,单价2000元,增值税率13%,用银行存款支付代垫含税运费3270元,企业接银行通知,收到甲公司支付的货款和运费。4、计算城乡维护建设税和教育费附加,税率分别为7%和3%,销项增值税为195000元,进项增值税为130000元。5、结转已售A产品350件成本,单位产品生产成本为1400元。6、用银行存款支付企业办公用品款3000元、通讯费2000元。7、计提应由本月负担的短期借款利息1500元。8、企业收到A公司违约罚款6000元存入银行。9、企业用银行存款向某慈善机构捐赠30000元。10、企业用银行存款支付产品电视广告费20000元。11、企业收到持有B公司股票获得的股利50000元,存入银行。
1.12月3日,购买圆锅25吨,单价3100元,金额77500元,增值税10075元(制造业增值税13%).运费4650元,增值税418.50元(运输服务增值9%),全部款项92643.50元已预付2销售给上海机械5台车床,单价42300元,金额211500元,增值税27495元(制造业增值税为13%),价税合计238995元,款已预收。3.用银行存款支付公司会议室修理费1800元及增值税162元(建筑装饰服务增值税9%)4.销售科任民预借差旅费4000元,付现金支票。5.用银行存款214624元缴纳上月企业所得税18900元、未交增值税174700元、城建税12229元、教育费附加5241元、地方教育费附加3494元和个人所得税60元。6.开出转账支票预付下年度保险费69600元及增值税4176元(保险服务增值税6%),保险费下年度每个月平均摊销。7.从建设银行取得短期借款540000元8.收到新职工赵钢押金200元。9.用银行存款1374790元归还短期借款本金1360000元和利息14790元(其中本月应承担利息4930元)。10.通过银行缴纳房
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
老师:本年有处置的固定资产,这部分包含在资产原值里么?(处置的固定资产本年没有提折旧),然后本年又新增了固定资产,想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填?原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
老师,我司主营冷鲜鸡肉,属免税产品,现推出套餐产品,套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋,请问新增值税法下这个套餐应如何开票
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所,去年有位员工是12月21日来工作的,有2483.87元工资,但去年末记账(实际工资是1月发的,1月补提的),但未报个税,汇算清缴己做,今年4月30日,此员工不做了,那这个个税怎么做?第二个也是二个保安大叔每人600元一月,报个税做的是工资薪金,是1月发的工资,但2月也未报个税,这个实际工作怎么做,求解?
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师,我们CIF出口的,报关单价是38170.21美元,运费3100元,客户汇来的美金是37140,有个一千多的价差是佣金,请问我确认收入按照哪个价格
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师