你好,用了以前年度审计调整差这个对。
老师,请问我公司退回上一年度的企业所得税记账之后,资产负债表与利润表里就差这个金额,对吗
老师,想问一下。 汇算清缴退回的所得税 账务处理后 利润表和资产负债表不平是正常的吗 正好差了所退回的所得税的金额
老师,请问公司收到退回上年度多缴的企业所得税,调整以前年度损益后,资产负债表与利润表本年利润对不上,要怎么调整呢?
老师请教一下哈,所得税汇算清缴退税,本年用以前年度调整损益科目,资产负债表期末与期初,与利润表正好差以前年度调整数。那我后期申报财务报表按账上去申报。资产负债表与利润表始终差这个数字啦
老师您好,公司在厦门,请问年奖金,离职/工作地点调动补偿金多少不扣个税,扣个税的阶梯是怎么样的
涉及到车船税,怎么做账???车船税300元,用现金支付……还想用“应交税费”科目过度一下
老师,增值税加计抵减怎么入账?
老师,快账软件,制造费用月末会不会自动结转成生产成本?
现在有个问题,公司刚开始一直由大股东垫付,然后这个月大股东打进来21万,二股东打进来151000,大股东上个月末垫付多少自己是22万,现在他们是让我算清楚,加上垫付的他们还需要打进来多少投资款。可是这次的21万里面支出了一些款,这个支出我计入了,但是没用完,还有余额。这个余额要不要计入,不然大股东不就吃亏了,就少算他的垫资了,要是21万也算,21万里面支出的也算,那不就重复计入了吗。现在不知道该咋整了
公司开发票要在哪个软件开,老师可以告诉我开票流程吗
固定资产可以直接计入费用吗,
@董老师,你好,请问在线么
没做过会计 做过出纳 是先学实操还是先考中级
支付办公室门计入什么科目?
是的,但是最终应该是借银行存款,贷利润分配未分配利润,以前年度损益调整就冲平了啊,那我们现在利润表和资产负债表不平了,需要调平吗?
你这笔分录不对。借银。借银行存款贷应交税费,借应交税费贷,未分配利润。不需要调整。
嗯嗯,那今年一直利润表和资产负债表不平,到第二年是不是俩个报表就一样了
那就手动去调整未分配利润的期初期初。那你就手动去调整未分配利润的期初数。