您好, 这个是不能抵扣进项的

老师,请问业务招待费的住宿费专票可以抵扣进项吗?
业务招待费的住宿费 专票可以抵扣吗老师
请问老师,业务招待费李的住宿费的进项可不可以抵扣?
老师你好,请问业务招待的住宿费专票可以抵扣吗
老师,业务招待费中有住宿费专票,这可以抵扣进项?
老师,我公司是小企业会计准则,买了辆车16万,我能一次性折旧吗?
老师,请问固定资产一次性计入费用,做到税会一致,以后年度不再做调整可以吗?
老师,我们是小规模建筑,主做家装设计与施工,在小红书充值,发布设计案例,吸引客源,,这个小红书的充值费用应该计入什么会计科目?25年汇算清缴时,需不需要填A105060广告费和业务宣传费支出表?
有没有电商行业的账务处理
企业所得税年报,平均人数是(1.1号+3.31号)/2,(4.1号+6.30号)/2,(7.1号+9.30号)/2,(10.1号+12.31号)/2,然后四个加在一起/4。这样算正确吗
营业外支出中的税收滞纳金,企业所得税年报放明细哪里
老师我想问下 电商行业 供应商没有给我们开票 我们开票出去 增值税我们自己交可以吗 一般纳税人 按理是不合规的
电商行业新公司,执照已经下来,现在应该怎么做
固定资产清理 3,491,767.61 营业外支出---固定资产清理损失 1,193,605.56 其中固定资产清理里边有1773982.33元是出售的不含税收入,其他都是报废产生的损失,我要怎么填写才不上税 行7:四、固定资产损失 - 1列:1,193,605.56(会计总损失) - 3列:1,773,982.33(不含税出售收入) - 4列:0 - 5列:3,491,767.61(清理借方总额,无差异时) - 6列:1,193,605.56 - 7列:0 - 行8:其中:报废损失 - 1列:填“报废部分损失”(总损失−出售损失) - 3列:填报废残值(如无填0) 资产损失的税收金额 6(5-3-4):自动出来1717785.28 7列娈成-524179.72 7列怎么变成0呀老师
请问季报时的财务报表需要用重分类的报表申报吗?还有汇算清缴一般要重分类吗?
那意思是业务招待费都不能抵扣进项是吗?
对,没错,就是这个意思,不能抵扣。
还有什么费用是不得抵扣进项的?
用于福利费的,用于简易计税项目的都不能抵抗。
老师,外地驻点的员工回公司开会所发生的的住宿费可以抵扣进项吗?还有公司外请的培训老师的住宿费可以抵扣进项吗?如果可以分别做到管理费用的哪个明细科目里面去?
这些记入到福利费和业务招待费,这些是不能抵扣的