你好; 你们实际材料收到了就暂估 ; 那后期发票 都会补开回来不

有个问题,我们是代理记账的,有个小工业企业,他的进项原材料发票比较少,经常是这样的情况,例如,1月,2月往出开发票了有销售,4月有进项原料发票没有销向发票,然后5月6月也没销售,如果1,2月做暂估入库太麻烦了,因为还得把原料分给1,2月,这种做分录得怎么做啊
有个问题,我们是代理记账的,有个小工业企业,他的进项原材料发票比较少,经常是这样的情况,例如,1月,2月往出开发票了有销售,4月有进项原料发票没有销向发票,然后5月6月也没销售,如果1,2月做暂估入库太麻烦了,因为还得把原料分给1,2月,这种做分录得怎么做啊
老师好,i请问我公司小规模,销售水和饮料,每年就几万元的收入,以前的会计做的销售的水的饮料的,由于老板没开进项发票,所以会计也没估价入库,也没有结转成本,就是一些费用和人员工资在这所以也是亏损的,现在我接了这两年让老板进项发票开进来,可是老板只开了一部分,我把有进项发票的做了库存账没有的就没有录入库存账,当然结转也少这没有进项的,因为都是21年的,22年也有,这种情况,现在转股要查账,这样怎么解释,,因为如果估价的话,所得税汇算会让缴税的,这样不估价吗?
产销电动助力车的 一半内销 一半外销, 年营业额月3000万元 问题1:先报关了,后开发票收入怎么确认? 问题2:已经报关了,还没有发货,但是对方国家因为战争,地震等原因销售不了了,这个收入如何确认,如何避免这种情况,有什么解决方案吗? 问题3:我方出材料,委托第三方加工车的零部件,最后还要运到国内我方的工厂组装,再销售,但是因为一些原因我们销售的产品要打上别人的牌子,这个收入如何确认,老师有啥想法吗? 问题4:这家有时候会提前一个月确认收入,进项发票可能延后一个月开具,做大销售额,有提前确认收入的意思,去年就有一个500万提前确认收入,当然要守住底线,这个提前确认收入我们怎么做账 有证据链,看起来比较合规,若进项发票没有那么多 我们通过什么方式能多搞点进项发票?
我们是一家建筑施工分公司,一年业务量不大,收入成本是按取得的发票入账的,各项目也是单独核算,但没有按每月的进度单计算,现在有这样的情况:有的项目已经发生了材料,人工,因为项目没有进行下去,像这样的材料人工怎么处理,还有一种情况就是,工程发票已经开完给对方后,过几个月又发生了的零星材料人工,这又怎么处理,请老师指教!
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。是建筑单位,涉及的项目有好几个,
老师,我是劳务派遣公司,劳务派遣人员工资在我们公司代发,社保在我们公司买,残保金应该由哪一方承担?
郭老师,个体户开了30万的发票,可以工程5万吗?会被预警吗?
老师,收到水电费发票,公司开不了电子发票,怎么做票据分割
老师怎么扣公司保险呢?请指导一下,谢谢老师
不暂估,暂估太费事了
1,2月都销售了,3月原料进来
你好; 那你要结转成本 ; 你不入账; 你成本怎么办
入帐啊 就是不暂估 我问分录怎么做
这是3月份来的进项,然后又1,2月没有进项但是销售了 ,如果暂估入库,这些原材料怎么分给1,2月
你好; 借库存商品 ; 其他应收款-进项税贷 银行存款 。 收到发票 :借 进项税贷其他应收款-进项税
??? 你没理解我的意思 这是3月份来的进项,然后又1,2月没有进项但是销售了,这张发票种类还是少的,有的发票一张几十种原料,那要是暂估,给这些都分给1,2月得咋分啊 ,还有的是1,2,3月都销售了没进项,4月进项来了,原料种类几十种,要是暂估就要把原料分给这3个月,太费劲了
你好; 你没有入库单吗 ? 你按照入库单据实做账即可 ; 我说让你暂估; 你说不想暂估 ;那你就按照入库单来做账 ; 入库单上面的金额和数量都有的 ; 库存商品是不含税金额 ; 你能确定这个金额的
1,2月没有进项原料发票,开出销售发票了,3月进项发票来了,没有销售,3月原料几十种,要是在1/2月做暂估入库原材料,那这些原材料怎么分啊
你好1.没有发票来 ; 你有入库单这些 就可以做账的; 你能确定对方开什么发票 就知道不含税金额 和进项税的金额; 就可以直接做账的 ; 你这样如果不能确定金额的;只能去暂估哈 ; 做分录 你做大类就行了。 不用做那么明细二级科目 ; 你库存明细账 做清楚入库 规格型号和品种就行了哦 ;