可以的可以的,可以红冲的。
老师,2020年12月份开了一张电子普通发票,现在发现开票信息不对,能红冲重新开具吗?
老师,上个月开的电子票,这个月红冲能用纸质发票红冲吗?
老师 2月份开具的电子发票还能冲红吗?
老师:当月开具的全电发票现在是不是没发直接作废,只能红冲?当月能红冲吗?还是说只能次月红冲?
老师,电子发票不能作废只能红冲吗?那红冲的电子发票还用给客户吗
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
老师,那我们自2022.4.1日开始开具的发票是免增值税的,但是要冲红的发票是在2022.2开具的,冲红的话有-49元的税款,这个到时候报税怎么处理?因为现在是没税款的
收入是负数了,去税务局申报。
老师,您搞错了,不是收入是负数了,是我如果现在冲红2月份开具的发票,冲红会出现-49的增值税,因为我们小规模4月份后开具的发票都是免增值税的。
您好,那您多交的税款可以申请退税。