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某公司预算2x20年度的简略销售情况如下表所示。若销售当季度收回货款60%,次季度收款35%,第三季度收款5%,预算年度期初应收账款金额为22000元,其中包括上年第三季度销售的应收账款4000元,第四季度销售的应收账款18000元。要求,根据上述资料编制预算年度销售预算(不考虑流转税)。项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计销售量(件)单价销售收入现销收入回收上季度应收账款回收上上季度应收账款现金收入
一、编制销售预算 某公司生产和销售甲产品,为编制2022年销售预算,收集的有关数据资料如下:公司下一年预计销售产品10000件,其中,第一季度1000件,第二季度2000件,第三季度3000件,第四季度4000件。产品销售单价100元。收款条件为当季收现占销售货款40%,其余部分在下季度收取,假定不考虑坏账因素,2021年第四季度的销售货款为100000元。 要求:编制2022年度“销售预算表”。 2022年度销售预算表 项目 1季度 2季度 3季度 4季度 全年 预计销售量(件) 预计单位售价(元) 预计销售金额(元) 预计现金收入 期初应收账款(元) 1季度销售收入(元) 2季度销售收入(元) 3季度销售收入(元) 4季度销售收入(元) 现金收入合计(元)
某公司2022年预计各季度销量分别为300件、400件、450件、360件,预计销售单价为50元/件。公司本季度销货款当季度收现50%,下季度收回30%,第三季度收余款20%。预算年初应收账款余额为55000元(其中,上年度第三季度发生25000元,第四季度发生30000元)。要求∶编制2022年度的销售预算及现金流量预算。2022年度销售预算及现金流量预算表单位:元项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计预计销售量(1)(2)450(3)1510预计单价50505050——预计销售额(4)(5)(6)(7)75500预计现金收入50500(8)(9)(10)117000要求:将表格中缺少的数据填写完整,写出必要的数据计算过程。
(14分)某公司2020年有关销售及现金收支情况见下表:项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计产品销售量(件)300040005500600018500销售单价(元)100100100100100期初现金余额(元)21000经营现金流出量(元)2618002981003562005933001507200(1)销售环节税率为5.5%。(2)该公司期初应收账款为80000元,其中第四季度销售形成的应收账款为50000元。(3)该公司历史资料显示:当季销售当季收回现金60%,下季收回现金30%,第三季度收回现金10%。(4)该公司最佳现金余额为6000元。(5)银行借款按期初借款、期末还款处理,借款利率为10%。(6)资金筹措和运用按500元的倍数进行。(7)该公司期初有证券投资5000元,资金余缺的调整以减少负债为基本目的。(8)经营现金流出量中不包括销售环节税金现金流出量。要求:根据上述资料编制销售预算表及现金预算表。
(14分)某公司2020年有关销售及现金收支情况见下表:项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计产品销售量(件)300040005500600018500销售单价(元)100100100100100期初现金余额(元)21000经营现金流出量(元)2618002981003562005933001507200(1)销售环节税率为5.5%。(2)该公司期初应收账款为80000元,其中第四季度销售形成的应收账款为50000元。(3)该公司历史资料显示:当季销售当季收回现金60%,下季收回现金30%,第三季度收回现金10%。(4)该公司最佳现金余额为6000元。(5)银行借款按期初借款、期末还款处理,借款利率为10%。(6)资金筹措和运用按500元的倍数进行。(7)该公司期初有证券投资5000元,资金余缺的调整以减少负债为基本目的。(8)经营现金流出量中不包括销售环节税金现金流出量。要求:根据上述资料编制销售预算表及现金预算表。
一般纳税人公司购买100多万的设备,但对方只能开三个点的发票,这是为什么开?对方公司有问题吗?
老师,本年底企业对公支付服务费,年度终了后还没有回票,我挂预付账款科目,比如在明年汇算清缴前回票了,是不是就不用调增,直接借:管理费用,贷:预付账款呢
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?