你好 借:其他应收款 贷:应付职工薪酬 然后发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,我们是劳务公司,对方不给我钱,说工人工资他们那边发,我这边这么做账呢,有开票,却没有成本
老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
咱们是的劳务公司,对方给我这边的员工发工资,我给他开劳务发票,对方不申报工资,我这边申报工资,但是怎么发放?发放我怎么做账
我们是劳务公司,派员工到对方公司工作对方代发工资,我们给他们开劳务发票,这部分外派的员工的工资成本算我们公司的吗?算我们公司的成本的话,我们又没有申报这部分工资,也没有去发放,怎么入成本呢
老师就是我们自己有劳务公司,然后其他公司和我们公司签订那个合同,有工资表,有合同,对方公司打钱给我们劳务公司,然后我们帮他们发工资,开票给他们,这个算虚开发票不,就是对方公司的人并不是我们劳务派遣出去的,只是对方公司要给他们发提成说要走我们劳务公司
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
这个分录没有体现工人工资是我的成本
有阿,通过应付职工薪酬了阿
应付职工薪酬,借贷就平了啊,要有个方向是转成本或费用的可以
那没有的,这个毕竟是对方要发工资的
你后面确定对方不给钱,再 借:主营业务成本 贷:其他应收款
是的,对方不给钱,我转成本,这些人他们给申报工资了,我这边在做成本,这合理吗,他们当费用了,我这边在转成本
那你这边要给钱了,肯定不合理阿