你好; 会计分录为: 借:其他应收款 贷:银行存款/库存现金 员工出差报销差旅费时,应计入管理费用. 会计分录为: 借:管理费用 库存现金(多余现金退回) 贷:其他应收款
振华公司为一般纳税人,2×20年10月发生下列经济业务,根据资料作出有关会计分录。 (1)为购进材料,预付给西湖工厂100 000元,签发转帐支票支付。 (2)从西湖工厂购进材料1 000千克,单价80元,计80 000元,增值税10 400元,材料已入库,货款以预付账款结算,多余款项收回存入银行。 (3)经理李单出差,预借差旅费2 000元,以现金支付。 (4)发转帐支票支付水电费5 000元,其中车间耗用4 500元,行政部门耗用480元,并代垫应由职工王娟个人负担的水电费20元。 (5)购入材料10 000元,税款1 300元,材料已入库;随货借入购货单位包装物一批,押金200元,均已转账支票支付。 (6)李单出差回来,报销差旅费1 500元,差额500元交回现金。
三通公司2021年1月共发生以下涉及现金业务,本月月初现金日记账余额共计5600元现根据以下业务编制会计分录并填制前4个记帐凭证并登记现金日记账(1)1日,现金支付采购时运费500元。(2)5日,出差人员小王预借差旅费2000元现金支付。(3)15日,出差人员小王报销差旅费1500元,并返还给单位500元现金。(4)20日,收到工人罚款50元。
某事业单位后勤管理人员因公出差预借款项。编写会计分录。(1)预借款项6000元通过银行转账支付(2)根据审核后的票据报销金额为5500元,报销差额500元以现金退回
4月9日,某事业单位从银行提取现金5 000元备用,当日办公室李某出差借差旅 费现金3 000 元;收到职工抗疫捐款现金50 000元;当日账款核对中发现有待查明原因的现金短缺 200元。4月10日,经查短缺现金200元系属于无法查明原因部分,报经批准后办理了核销。4月15日,李某出差回来报销差旅费3 260元,以现金补足其差额;将员工捐款5万元及单位捐款20万元(转账) 支付给某社会公益组织。 要求:根据以上业务编制会计分录。
32.(15.0分)某公司为增值税一般纳税人企业,2016年1月份发生以下经济业务:(1).1月2日,向银行借入为期3个月的借款80000元,存入银行。(2)1月3日,向本市某公司购进甲材料10吨,单价为4000元,货款为40000元,货款已用支票支付,材料已验收入库。(3).1月6日,销售部职工王明出差预借差旅费3000元。经审核以现金支付。(4).1月15日,销售商品5吨,单价为6000元,货款已收到存入银行。(5).1月26日,职工王明出差回来报销差旅费2500元,余额退回。要求:根据资料编制会计分录(涉及买卖业务均需考虑增值税)。增值税税率为13%。只需答案不需题目
老师好 想问下 去年的一笔收入 按照未开票收入入账 今年要求补开发票 请问如何做账呢
老师,我们公司给别人公司3486的租赁费,他们让我们那税点,一个点,是什么意思
你好你好,我是小微企业,科技局的一个研发项目,专款专用,剩余部分自筹。这些分录怎么做?
假如说前面确认递延所得税资产就是贷方是其他综合收益。但是后面应有余额是递延所得税负债也就是递延所得税费用。 那前面这个其他综合收益要怎么办呢?需要冲掉吗?还是说就直接确认这个应有余额的递延所得税负债这个数呢?感觉这个数也不太对呀。
有限合伙公司成立下属有限公司,注册资金有限合伙公司要一次性投入到下属有限公司,还是可以分批次存入注册资金
老师,请问开的发票是免税的,那我做账要体现税额吗?
老师好!请教:企业半路建账的话需要收集之前的业务财务数据吗?注册实缴资金科目要不要加上呢
公司举办书法比赛付奖金如何记账?面向全国的大赛,参赛人员全国书法人员
老师,工程公司很多工程项目,做内账时候怎么区分
老师,领导让统计25年到现在为止的收入回款情况,我统计科目余额表哪个科目比较方便