你好,学员,这个题目是完整的吗
要求:根据资料编制会计分录红星公司3月份发生下列经济业务:(1)1日,签发现金支票,从银行提取现金5000元备用。(2)2日,以现金拨付总务科周转金2000元。(3)3日,接受某个人投资者投入现金80000元,填写“进账单”,将上述款项送存银行。(4)7日,签发现金支票,从银行提现,发放职工工资30000元。(5)8日,以现金支付职工个人劳务报酬款项2700元(6)8日,提取现金6000元备用。(7)8日,以现金发放职工奖金3500元。(8)15日,现金短缺200元。经查明属于出纳员的责任,应由其赔偿。(9)18日,销售商品货款4520元,其中增值税520元,收到现金,款存银行。(10)18日,业务员李林预借差旅费3000元,以现金付讫。(11)20日,以现金支付零星办公用品购置费380元。(12)28日,业务员李林出差归来,实报差旅费260元,余款交回现金。(13)30日,清查发现现金长款80元,转作企业营业外收入。
.-一日开出现金支票一张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
4月9日,某事业单位从银行提取现金5 000元备用,当日办公室李某出差借差旅 费现金3 000 元;收到职工抗疫捐款现金50 000元;当日账款核对中发现有待查明原因的现金短缺 200元。4月10日,经查短缺现金200元系属于无法查明原因部分,报经批准后办理了核销。4月15日,李某出差回来报销差旅费3 260元,以现金补足其差额;将员工捐款5万元及单位捐款20万元(转账) 支付给某社会公益组织。 要求:根据以上业务编制会计分录。
老师你好!墙体拆除,一般纳税人税率是多少,属于哪类
最新电商税法在哪里查?
事业单位,建了一栋楼,但是因为财务结算等手续没有完成,所以没有转为固定资产。现在楼的墙壁,窗户等地方有损坏需要维修,请问这个维修费在选择会计科目时候,固定资产维修费,其它维修费。这2个科目应该选哪个?
老师对外公司投资及取得分红会计分录?
老师好!问下增值税参与利润计算吗?
董老师,您在线吗?想咨询您~
老师,第二项建筑公司的,发放工资全部通过其他应付款工资的怎么处理,当月工资当月计提全额申报个税,现在个税系统上是1-9月的全额应发数,不管发没发,全部给申报了,但是账里,当时计提的时候通过应付职工薪酬,工资,一借一贷平了,只是把工资全部挂到了贷方,到时候发工资的时候下的其他应付款工资,现在是其他应付款工资挂的未付的工资,应付职工薪酬工资只有一个工会经费未付,这种怎么填呢,我要是和系统填一致金额,账里的报表应付职工薪酬倒是能一致,就怕年末发不完工资,调增的时候不行,到底怎么写第二个
老师,我想问一下员工社保的事情,假如我们每个月给员工发工资是4000元,要给他交社保,这个会计分录应该怎么做,谢谢了
出口越南的业务,员工拿收据报销,可以税前扣除吗
你好老师,我们公司主要是做租赁业务,就是先把办公室租下来(一般是一年),然后租给客户。我们好多租来的办公室没有租出去就到期,对方也不退款,这种情况下已经到期的办公室的租金怎么入账?