您好,计算过程如下 第一年 折旧=100000*2/5=40000 累计折旧=40000 账面净值=100000-40000=60000 第二年 折旧=(100000-40000)*2/5=24000 累计折旧=40000+24000=64000 账面净值=100000-64000=36000 第三年 折旧=(100000-40000-24000)*2/5=14400 累计折旧=40000+24000+14400=78400 账面净值=100000-78400=21600 第四年 折旧=(100000-40000-24000-14400-3100)/2=9250 累计折旧=40000+24000+14400+9250=87650 账面净值=100000-87650=12350 第五年 折旧=9250 累计折旧=40000+24000+14400+9250+9250=96900 账面净值=100000-96900=3100

中原公司有台设备原值为100000元,预计使用年限为5年,预计净残值为2%,采用双倍余额递减法计算该设备各年应计提的折旧额
华联实业股份有限公司一台A设备采用双倍余额递减法计提折旧。该设备原始价值为100000元,预计使用5年,预计净残值3100元。请计算每年的年折旧额、累计折旧和账面净值。
华联实业股份有限公司一台A设备采用双倍余额递减法计提折旧。该设备原始价值为100000元,预计使用5年,预计净残值3100元。请计算每年的年折旧额、累计折旧和账面净值。
(本题20分)A公司2020年12月31日购入一台生产设备并投入使用,该设备采用双倍余额递减法计提折旧。该设备原始价值为100000元,预计使用5年,预计净残值3100元。(1)请计算该设备2021年折旧额、累计折旧和账面净值,并列明计算过程;(2)请计算该设备2022年折旧额、累计折旧和账面净值,并列明计算过程;(3)请计算该设备2023年折旧额、累计折旧和账面净值,并列明计算过程;(4)请计算该设备2024年折旧额、累计折旧和账面净值,并列明计算过程;(5)请计算该设备2025年折旧额、累计折旧和账面净值,并列明计算过程
(本题20分)A公司2020年12月31日购入一台生产设备并投入使用,该设备采用双倍余额递减法计提折旧。该设备原始价值为100000元,预计使用5年,预计净残值3100元。(1)请计算该设备2021年折旧额、累计折旧和账面净值,并列明计算过程;(2)请计算该设备2022年折旧额、累计折旧和账面净值,并列明计算过程;(3)请计算该设备2023年折旧额、累计折旧和账面净值,并列明计算过程;(4)请计算该设备2024年折旧额、累计折旧和账面净值,并列明计算过程;(5)请计算该设备2025年折旧额、累计折旧和账面净值,并列明计算过程
老师,您好!往老板的另一个公司打钱备注写的货款,只是为了走账,我记入其他应收款吗还是怎么
老师您好!公司名下无车,租赁个人车辆(不是公司员工) 有租赁合同,每月计提,现无租赁费发票,一次性支付个人,有个税风险,如果不支付了,计提了一年的管理费用 做反分录调整,还是负数分录
个人去医院体检,只有100多,怎么开发票给公司报销
今天收到税务局提醒数学1到10月份增值税税负率0.8%。税负低让补交达到1.1%这咋办?让增加无票收入
一般纳税人6月勾选认证发票少勾选两张是13.8的进项税,错误以为那两张专票是旅客运输服务发票自行计算直接把税额填上去了,6月没交税,只涉及进项税留抵,直到10月才涉及缴税 ,但是10月已经过申报期,不能勾选10月的抵扣统计表了,我现在更正了6-10月的增值税申报表,10月补了那个13.8的增值税和对应附加税。要11月才能勾选认证13.8了。 我想问6月份录,我就把那张13.8原本应交税费-应交增值税进项税额,改成应交税费-待认证进项税额,然后直到11月份勾选了再待认证进项税转到进项税分录,,这个不影响我资产负债表也不影响利润表,这样做合不合理
老师,房产中介公司开专用发票,税率一般是多少
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?
有没有前天上课截图之类信息,昨天刚报道看看都分享了什么[微笑]
债务重组存在税会差异吗
债务重组有税会差异吗