你好,他是指的你主主表,也就是增值税申报表主表上的那个显示的留抵税额那部分钱可以申请退税的。
这个月报税,进项多,销项少,有留底,但我看不太懂这个申报表的32、33栏什么意思
新出的政策留抵退税,是没用到的多余的进项税额可以提前申请退税吧,等开了销项票进项税额提前退了,销项全额税额交税,是这意思吧
留底退税是什么意思呢,指的是之前的进项多,销项少,然后多出来的进项吗
免抵退的意思是不是,出口免税,进项按比例退税,进项不够的就抵掉,进项多的留抵?
那如果以后内销少外销多,有进项留底可以退税的话,能否按出口退税来操作?
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
老师,月末,增值税进项大于销项,为什么不用结转未交增值税?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80
那这个留底退税没有退税,我们留着以后可以抵扣增值税吗
你们留着以后可以抵增值税的,你千万不要退税。现在很多单位都因为留底退税导致引起税务的异常了,税管员都各种找。
那老师这个留底退税显示24000,是不是意思是24000的进项税额,可以使用这么多的进项税, 假如我有24000的增值税销项税,正好有24000的留底税额,就不用缴纳增值税了
你好同学,对,就是这个意思。
留抵税2.4万,指的是增值税额2.4万吧。而不是进项费用,指的是税额吧
你好,留底税额指的就是咱的税额跟费用,跟商品没有关系,单单就是指的税额。