你好,他是指的你主主表,也就是增值税申报表主表上的那个显示的留抵税额那部分钱可以申请退税的。

新出的政策留抵退税,是没用到的多余的进项税额可以提前申请退税吧,等开了销项票进项税额提前退了,销项全额税额交税,是这意思吧
留底退税是什么意思呢,指的是之前的进项多,销项少,然后多出来的进项吗
就是一般缴纳的税就是销项-进项,那这个留底就是我销项小于进项多出来的那些税吗?
免抵退的意思是不是,出口免税,进项按比例退税,进项不够的就抵掉,进项多的留抵?
那如果以后内销少外销多,有进项留底可以退税的话,能否按出口退税来操作?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那这个留底退税没有退税,我们留着以后可以抵扣增值税吗
你们留着以后可以抵增值税的,你千万不要退税。现在很多单位都因为留底退税导致引起税务的异常了,税管员都各种找。
那老师这个留底退税显示24000,是不是意思是24000的进项税额,可以使用这么多的进项税, 假如我有24000的增值税销项税,正好有24000的留底税额,就不用缴纳增值税了
你好同学,对,就是这个意思。
留抵税2.4万,指的是增值税额2.4万吧。而不是进项费用,指的是税额吧
你好,留底税额指的就是咱的税额跟费用,跟商品没有关系,单单就是指的税额。