对,就是多余的进项税额可以留抵
新出的政策留抵退税,是没用到的多余的进项税额可以提前申请退税吧,等开了销项票进项税额提前退了,销项全额税额交税,是这意思吧
进项税额大于销项税额,就形成留抵,走们这里的政策石只要留抵就全部退税,我认证发票是可以少认证一些,进项小于销项,不够抵的交13%的税可以吗?
老师,我上期有申请退留底税4181.59,前几天通过了,但还没退回,那我这期申报的话,抵扣进项税额跟销项差不多就可以吧,这个留底税先不管它,还是要忘么处理了,
请问出口退税 退税退的是进项部分吗,进项税额不够退税抵扣的还是要交增值税是吧,比如进项50,销项80已交,退税勾选,然后退税申报能退回50吗,退税勾选了就不能在抵扣勾选了吧
22年4月份,留抵退税政策下发的时候,没有申请留抵退税,只是在报表中做了进项税额转出,23年有销售,还能把之前留抵的税额调回来进行抵扣吗?
老师,这种发票怎么查询
请问把借应付职工薪酬做成了管理费用,汇算清做账载金额和实际发生额怎么填
老师 我们公司自己装修买的门窗玻璃 粉刷涂料什么的可以收专票吗?收到的专票可以抵扣吗,像这样开专票好还剩普票好?我们是一般纳税人销售产品公司。
请问老师,a员工聚餐的福利费,b过节发给员工的月饼礼盒。这两种福利费,是b需要跟工资汇总申报个税,a不需要申报个税对吗?但是这两种福利费做账的时候都需要通过应付职工薪酬-职工福利费计提对吗?现在申报第三季度企业所得税需要填“已计入成本费用的职工薪酬”数据,是这两种福利费都包含在内了吧?(三个问题,辛苦老师解答,谢谢)
老师小规模纳税人公司有一台车不用了,卖了二手车,开发票怎么开,按几个点做收入
你好,老师,我们公司名下有两家公司,分别是一般跟小规模,每个月食堂供菜的供应商可以开普票,我这个是可以抵成本吗?大家一起吃的饭,这可以属于员工福利费,按工薪的14%扣除,我可以把这个费用分别放在两个公司吗?
我们公司投资了一家房地产公司10%的股份,开发一项楼盘项目。赚取卖房的利润。请问我们公司这10%股份分期投入,分录怎样写
会计学堂老师说:小公司买卖合同印花税是(主营业务收入+主营业务成本)*印花税税率。这个对吗?
请问老师,①8月员工26人,9月员工27人,个税上9月申报的是9月实发8月的工资,那么第三季度企业所得税申报时让填第三季度末的员工人数,应该填26还是27呢?②申报第三季度企业所得税时填的收入利润等数据都是1-9月的累积金额对吗?不是7-9月吧?③申报预缴企业所得税表时,有主营业务收入就一定要有主营业务成本吗?我们是教育培训机构,收入是收的学生的上课费,主营业务成本做账是0,把老师的工资全部计入了管理费用,这样对吗?有税务风险吗?
老师好 我们申报个税工资收入1到9月是100万,应付职工薪酬一级科目1-9月贷方120万,应付职工薪酬-工资1-9月借方90万,应付职工薪酬-福利费1-9月借方10万 请问企业所得税申报季报中已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬取哪个数呢
如果这个月没有开销项,有多余的进项当月可以把进项票验了退进项税额吧
对的时候就是这个意思,可以退
我这月增值税申报了,还能申请留抵退税吗
可以,可以向税务申请的
怎么申请
具体步骤还是得和当地税务确认一下
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢