你好,这个进项税额你是可以分开核算的。

老师你好,取得进项税率6的票,开出去是13个点的票,这个需要把6的税率转化成13来计算吗?
进项税额有6个点13个点的,那算税额我是算总的含税金额再减去不含税金额得出要交的增值税税额?这个6个点和13个点需要分开算吗?
开出去的发票税率是13个点,开进来的税额有6个点13个点,这个我需要分开核算税额吗?
供货商小规模开进来税率3个点,我们开出去税率得13个点,这样合理吗
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
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商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
进项税额13个点和6个点分开算税额?
对,在分开核算,你不分开核算也没问题。
要是销售发票有6个点和13个点,那进项也是有这两种税点,那该怎么算?
您说的怎么算?指的是算什么呢?
如果公司销项税额开具6个点和13个点,进项税额也有6个点13个点,那我这个税额怎么算?是都分开吗?
税额不需要分开,就用销项税额减去进项税额就行。
这个不管开几个点都是一致按13个点来核算税额对吗?
是开13个点就是13个点的税,开六个点就是六个点的税。